你好,是的,你的收入收不到,计入营业外支出,然后汇算清缴调整。 你这个收不回来跟支付给厂商的没有什么联系了。

老师,我们原来是商贸企业(后转制造业目前想转回商贸),一般纳税人,主要是销售音响等电子产品。所销售的产品是采用委托加工方式,由加工厂选取供应商,我司支付款材料货款并收取采购发票,供应商直接送材料到加工厂,加工完毕后直接发货客户,由我司收取销售货款并开出销售发票。目前我们账上存货有原材料约690万,在产品36万(加工完就发货,并没有库存商品),应收约760万,预收约865万,应付约580万,其它应付款约480万,全年销售约3000万,目前账上会有什么税务风险,以及该如何调整、平账?补充:实际加工厂是老板另外一间企业,并未支付任何加工费(含发票)
甲企业(一般纳税人).2019年度 初应收账款余额2000万元,计提比例5%,坏账 准备贷方余额100万元,发生以下与坏账准备有 关的经济业务: 20213510 (1) 2019. 10销售货物一批。开具增值税专用 发票,货款1000万元,增值税额130万元,款末 收,该批货物的成本价为800万元;4分 (2) 2019.11收回货款130万元,已存入银行;1 3102 (3) 计算2019年应收账款的期末余额并进行计 提还账准备的账务处理;4分 (4) 2020.3.1由千对方A公司企业破产 发生一笔 30万元坏账;2分 202 (5) 2020. 9销售原材料一批,开具增值税专 用发票,货款300万元,增值税额39万元,款未 收,该批原材料的成本价为150万元;5分 (⑥ 2020.12收回货款109万元,存入银行;分 (7)计算2020年应收账款的期末余额并进行计 提还账准备的账务处理;
甲公司发生以下业务:(1)本年销售商品收到货款2200万元,以前年度销售商品、本年收回货款200万元,本年预收下年度款项100万元,本年销售、本年退回商品支付货款200万元,以前年度销售、本年退回商品支付退货款60万元;(2)本年购买商品支付1500万元,本年支付以前年度购买商品所欠的款项60万元,本年预付下年货款200万元,本年发生购货退回收到40万元,支付工程物资货款89万元;(3)本年确认生产人员的职工薪酬400万元,管理人员的职工薪酬200万元,支付在建工程人员工资40万元,“应付职工薪酬”年初余额和年末余额分别为30万元和200万元;假定应付职工薪酬本期减少数均为本年支付的现金。(4)本年年度利润表中的所得税费用为250万元(均为当期应交所得税产生的所得税费用),“应交税费——应交所得税”账户年初余额为10万元,年末数为60万元。本期实际缴纳增值税120万元。假定不考虑其他税费。(1)销售商品、提供劳务收到的现金项目=(2)购买商品、接受劳务支付的现金项目(3)支付给职工以及为职工支付的现金项目(4)支付各项税费项目(5)“构建固定资产、无形资产和其他
1、A公司为一般纳税人,采用计划成本法核算存货。2022年12月发生如下交易或事项:(1)1日,外购原材料一批,价款200万元,增值税额26万元;支付运费10万元,运费的增值税额0.9万元;支付保险费1.5万元。上述款项中,材料款通过银行承兑汇票支付,其他费用以支票支付。当日材料验收入库,该批材料的计划成本为220万元。(2)14日,委托甲公司加工应税消费品,发出原材料的计划成本为120万元。(3)22日,生产车间领用原材料500万元。(4)28日,收回甲公司加工的产品,支付甲公司加工费,取得增值税发票上注明的加工费为20万元,增值税2.6万元,甲公司代收代缴消费税60万元,以上款项通过银行转账支付。收回的产品将直接对外销售。(5)如果A公司11月30日“原材料”科目余额为1455万元,“材料成本差异为”贷方余额为25万元,则在发生上述业务后,计算已发出材料应负担的材料成本差异。要求:做出业务(1)~(4)的会计分录,计算业务(5)中已发出材料应负担的材料成本差异。
老师你好,我们是建筑行业,准备用新收入准则,然后我们领导叫我参照下图中人家公司账务处理进行结转。假如我公司a项目合同含税收入是1000万元,预算成本是700万元,1月份开具给甲方含税发票109万元,完成产值200万元,收到成本发票80万,实际发生应该有150万左右,那么我开具发票账务处理借:应收帐款109万 贷:合同结算~工程结算~价款结算100万元 应交税费~销项税额9万元确认产值借:合同结算~工程结算~收入结算 200万元 贷:主营业务收入200万元 收到成本发票借:合同履约成本~工程施工~人工/材料/间接费用80万元 上面这些账务处理有问题吗?根据上面两图的参照,我接下来的成本和收入要怎么结转呢,麻烦列示下会计科目和金额
普票应该在税务后台勾选不了吧,这个是自己手动计算进项税填到申报表里面吗
老师你好,公司小规模纳税人,成立不久公司领导往公司存上的钱摘要上写公司借款。是否正确 暂时还没有按实收资本入账。每次付的都是职工工资及交五险,就两个员工,每个月保险及工资在7300元左右
老师购进100斤香菇,回来包装成200克每袋,然后又放到大礼盒去卖,这个核算是不是200克的时候是半成品?到大礼盒的时候又要先领用后产成品入库?
工业会计交接时,银行存款余额与银行对账单对不上,往来余额与对方对不上,原材料余额与出入库表对不上,存货余额对不上,怎么弄
去年亏损,今年开始盈利,季度还交企业所得税吗?
我们公司按揭了一辆汽车,请问怎么入账
老师,你好,我公司是做钢结构的,有开销售钢结构13%和有做钢结构工程的9%的发票,现在最新政策,只能按照主营业务,只能按照销售13%,开发票,是吗?
2026年全年一次性奖金的个税的税率有变化吗?预扣率表有吗
老师要是给员工上保险了,就必须用对公账户发工资吗,偶尔一个月用法人母亲私卡,发工资也没事吧
你好我们是电商,店铺中间更换了一次主题,平台推广收入是按更换前推送还是更换后推送呢
有联系的吧 假如开票 1万 没收到账款 厂商是会给我们发票了要付钱的 但是我们没收到钱怎么付给厂商,如果没有支付 次年是不是得纳税调增?
你好,是这样子的,你收不到钱,你计入营业外支出,这个如果由法院判决可以税前扣除,如果没有就不能税前扣除。 至于你欠你供应商的钱跟这件事情没关系。
好的 了解 谢谢!~
你好,不用客气的了。