你好,银行存款和利润没有关系的
老师,早上好!刚到一家公司上班,接到税务局电话说监控到公司本年用电量大(电费约80万)和销售收入(约1000万)不匹配,公司主营业务是生产、销售建筑用的沙和砂浆,我查看了本年的申报表和报表,发现第三季度利润表的利润总额有80多万,但是申报表是没有预缴企业所得税的,现在税务局的人要来看账,我们应该怎么应对呢?
老师。麻烦你看一下这个表我都不知道怎么做了。。多数钱都是微信转进转出的。都是私人的。没有公账。然后有比维修款分三次付的还没付完。我该怎么登账。还有棉被哪里也是没付钱的。人家出库单给我了也收到货了。还有收到学费就马上又转出去了。学费是2期的。没付完。我这对没有。还有付给财务的。还有老板的都是微信转账的。没有一个是公账。都怎么登才对。我马上给老板看。这个账的本月合计和本月累计是我自己做的。公式也是,麻烦看一下有没有错
去年7月有一笔账,我们付对方公司200万的服务费,收到了100万的发票,我以为收到的是200万的发票做成了,借:长期待摊费用200万,贷:其他应付款200万,正确的应该是借:长期待摊费用100万,预付账款100万,贷:其他应付款200万。到现在我才发觉做错了,可是这200万我都摊销完了,相当于多摊销了100万的费用(去年多摊了50万今年多摊了50万)这个情况我怎么怎么来改账呢
请问下老师一个会计分录! 1、四月库存盘点,盘盈了八千多成本价的库存怎么做账。 2,三月给厂家打款三十万,我做了预付账款30万,银行存款30万。四月加上厂家应该报销的部分(之前做的都是其他应收款)是50000。那就是,总共厂家给了我们35万的货。我做的,借,库存商品35万,贷方 预付账款30万,其他应收款5万,这样对吗,也不知道哪里出了问题。资产负债表就是对不上,麻烦老师帮我看一下
老师,公司向银行贷款,下来贷款后受托支付到另外一家公司(而这公司与贷款公司之间实际并无购买业务,只是代收贷款),因为多次贷款受托支付我发现这账上都走的预付账款,现在已经有一个亿了,报表中预付账款金额太大不好看,原来会计说预付账款大不好看那就将预付账款减少5000万,而将这减少的5000万做到报表存货中去,只改每次税务报表,账务不变,老师您看是就按实际出来的报表预付账款一个亿,还是说报表改成5000万预付账款,其余5000万做到报表存货中好呀?
料工费是做到生产成本下面的二级科目 还是单独设一个制造费用的科目
物料新增怎么显示编码存在,输入编码又显示没有编码
一般纳税人给小规模纳税人开专票,开多少个税点呢?
某项修理费是混合成本,经分解,每月的固定成本是18000元,修理工时和变动成本成正比例。 2023年5月份的修理工时是60小时,修理费是33000元预计6月份的修理工时是70小时。则6月份的修理费是多少
请问老师一打开开票系统的蓝字发票模块就出现蓝色预警,这个严重吗?怎么处理?
老师,缴纳社保不走公户走私户可以吗?能抵扣吗
老师,我这边收到一张车险的专票,付款2815.5,发票上的税额是155.13.我看备注上写的是车船税74.7,合计金额是2815.5,我做账怎么做
老师,你好!想咨询一下,不同名称的公司,但企业法定代表是同一个人,公司之间可以互开发票吗?
老师,年度汇算清缴纳税调整2万填写A105000哪一栏,怎么填
原材料账面库存比实际库存大100万的话,这种情况怎么处理
那我怎么分析呢?毕竟是有利润的但是账上几乎没钱
利润总额是=收入-成本-三项费用-营业外收支净额
怎么分析钱去哪里了呢?
你看你的现金存款或者银行存款明细账支出