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老师,我们给客户开了10万发票,实际到账的钱只有9.5万,这账我做才能在税务上不认为我是虚开发票?

2024-10-17 11:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-17 11:43

实际提供 货物或服务是10万元,就不存在虚开

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快账用户6659 追问 2024-10-17 11:44

那中间差的5千我咋做账啊?

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齐红老师 解答 2024-10-17 11:45

计入营业外支出或财务费用

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快账用户6659 追问 2024-10-17 11:48

到时候税务来查的时候没有问题吧老师?

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齐红老师 解答 2024-10-17 11:50

到时候税务来查的时候没有问题的。

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实际提供 货物或服务是10万元,就不存在虚开
2024-10-17
同学你好 虚开 没有实际业务 变更开票项目 开票金额大于实际金额
2021-03-02
你好; 你们这个业务是什么 。 如果是第三方佣金为了销售发生的;  你要计入销售费用-佣金支出去核算的。 只是没有发票汇算要调整的 
2021-12-24
同学你好,一般纳税人的话确实亏了,因为你取得的是普通发票,不能抵扣。或者你可以跟客户谈一下,把税点多付给你。
2021-08-07
你好,同学。你这是要让你客户给你开 票,你以支付成本费用的形式支付,你这样直接扣税点,你是不能节税,反倒会多交所得 税的
2020-12-04
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