你好,你可以利润低一点,有负债,也可以还一点负债。

在公司成立的时候有个3000万验资报告,而且也有转进公司账户,当月又全部转出了,后来给第一个财务做账时也没有给这方面的流水做账,所以一直到今年账上都没有这个记录体现,实收资本为0,一直是老板打钱进来运营的,现在老板突然说到有这个事把单据也拿出来了,我想着如果补计入实收资本3000万,那么其他应收款金额太大,会不会有什么风险,第二因为我们资产负债表资产总额也快到2000万了,入实收资本3000万后资产总额大于5000万导致明年不能享受小型微利企业的政策了,所以想问问各位前辈这个事情有没什么两全其美的方式解决
这是不是犯罪哟,对个人和企业有什么不利后果?这个月不是要进行所得税预缴申报吗,有会计教我把其他应收款里的账调一部分到负债类的往来里,下个月再调回来,这样资产总额就到5000万以下了,这样公司就可享受小微企业的所得税优惠政策了,这样做可能想杀鸡取卵哟?
咨询一下 我有一个客户现在税务局要求我们现在自查是否应该享受小微企业的优惠政策 2020年资产负债表中其他应付款期末余额在借方 导致全年资产总额低于5000万 被认定为小微企业 其实在账务中都是合理的资金往来 绝大多数都是转给股东了 付大于收 导致出现其他应付款负数 您看这个有什么好方法给改过来吗 而且资产还别超5000万 还不能改到其他应收款里边 一旦改到其他应收就超出5000万了 而且金额特别大 您看有什么好办法 能处理这个问题吗
老师您好,我有两个问题 ①公司是物流运输公司,卖掉大货车后有无票收入,然后我做固定资产清理,申报当期增值税时,我在未开票收入那一栏填入了收入金额,但是,我在想一个问题:就是到季度末申报所得税时,账上的收入和申报增值税时的收入金额就不对等(因为这笔无票收入),这样正常吗? ②我在计提季度企业所得税时,是不是应该以增值税申报时的收入(也就是包含这笔无票收入)的总计金额这样去算利润总额求得的所得税金额,而不是用做账软件的报表中的利润总额去算所得税额?请问是这样吗?(备注:我解释一下,因为卖旧货车,贷方固定资产清理时,产生收入没有计入”收入“相关科目,而是计入”固定资产清理“科目,因此导致做账软件上面的报表利润总额和增值税申报时包含无票收入的收入金额不等。)
老师:请问一下,因为我的资产总额就快将近5000万了。现在我每月还是有很多进项,但我的进项抵扣很多,我可以24.6月收到的发票在6月暂时不入账,不做原材料吗?这样我的资产总额就还是不至于超过5000万,而导致不能享受小微企业的税收优惠政策?
@董孝彬老师,别的老师别回答
请问小规模企业,可以开9个点的运输发票吗?我们是运输公司
收到老板开的一张5台华为手机发票9.8万能计入哪个科目比较好?
老师,请问销售户外LED以及LED安装调试怎么开票
老师你好,我们想把自然人股转成法人股,但是要转让的这个股东没有实缴出资额,现在账面的净资产有13万左右,现在这种情况,股权转让该怎样处理才算合法合规?
老师,小规模纳税人,去年四季度开票不超30万,就把销项税额转到政府补助科目了。现在发现把专票部分的250元税额也一起转到政府补助了。现在要更正,怎么做分录?
现在可以不装订纸质凭证吗,
之前财务做账把缴纳社保 公司和个人部分的分录都放在了应付职工薪酬里,这是符合的嘛
老师,做外销,外国客户名在哪个资料里可以看到?
扣除供应商产品不良货款是进入营养外收入还是进入其他业务收入呢,二级科目是啥
可是负债要怎么还呢?银行存款和现金肯定是不能动的。其他科目也没有办法还债啊
你好,你如果只想调一下数的话,你可以直接同时减少应收账款跟应付账款。你如果想按实际的来的话,那你就得交税,就不用说其他方法了。
因为现在是三季度预交,还不能确定我们是不是符合小微企业标准,所以我想先按以前的小微企业标准去交。以后汇算的时候才能确定是不是符合小微企业标准后再做调整。所以我想调整一下资产总额。
你好,反正操作方式就是这样,你可以直接对冲来减少,也可以按照实际的来。你如果没有钱还又不打算调别的,那就只能按照实际的。
好的。谢谢老师!
你好,不用客气的了。