借利润分配未分配利润 贷应交税费应交增值税990.1 汇算纳税调减

老师好,我们是小企业会计准则,补交了笔去年的所得税我做分录,借所得税费用,贷应交税费,借应交税费,贷银行存款,借利润分配未分配,贷所得税费用对吗
老师,以下分录用小准则该怎么做?借:其他应付款一ⅩⅩ贷:以前年度损益调整一成本,借以前年度损益调整一企业所得税 贷:应交税费一企业所得税
小企业会计准则,调整以前年度的损益,分录怎么写? 一笔2021年的分录 借:管理费用 应交税费--进项税额 贷:现金 实际应是 借:管理费用 应交税费--进项税额 贷:其他应付款 怎么写调整分录?摘要怎么写适合?
小规模,我开的1%的发票,比如开10万发票,会计分录这样写吗?借:应收账款100000 贷:主营业务收入99009.9 贷:应交税费-应交增值税:990.1
企业所得税汇算补交去年的税 小企业会计准则用的会计分录 借利润分配—未分配利润 贷 应交税费—企业所得税 借应交税费—企业所得税 贷银行存款. 现在财务报表勾稽关系对不上 要调整财务报表的年初余额 调整的应交税费和 利润分配对吗
资产负债表,利润表填报
老师,8月份做了暂估入库同时结转了成本,10月份收到发票品类名称不一致(大类一至)应该怎么做凭证?
请问生产设备公司,外购一台半成品设备金额10万可以记入原材料-辅助材料吗?
老师,请问加盟店用我们品牌开店,我们代收营业款,五个工作日在转回去,但是每月扣2.1万收益,2.1万我当期确认收入了,对方要发票开什么项目呢?代收营业款有千分之五的返点,这个确认其他业务收入了,发票开什么项目?另外加盟店代刷我们会员卡,五个工作日把代刷钱转给加盟店,要扣5个点返点,发票开什么项目?
老师,我们是运输物流公司一般纳税人的,在2024.3年处理了两台车给个人,通过二手车市场开具了二手车发票,有两台已经入账了作为固定资产,一台没有入账,两台入账的折旧在2025.3月提完了,今天才发现当时没有申报,那现在分别怎么处理,希望回答详细些
老师,无票支出不入账可以么,之前的会计都没有入账,然后是成本多结转了
老师,如果我买的A产品,没有发票。买B产品的时候把A产品的金额也一起开了,就是项目名称不一样,这样的话,我A的购货清单是不是不能用了。
老师营业外收入,需要缴纳增值税吗?
在公司差旅费管理制度中明确提出公司的差旅费除城市间的出行费用外,其余诸如住宿费、伙食费、通讯费等费用实行“费用包干制”这种情况下,在报销时还需不需要提供发票?依据是什么? 你
@董孝彬老师,别的老师别回答?