你好,你如果是小规模的话可以享受,如果是一般纳税人就不可以了。
老师,我们单位是分公司,总公司是一般纳税人,当时成立时大厅给核的税种,核定的不是小型微利企业,但是现在有个所得税优惠政策就是,就是年应纳税所得额达不到100万的小型微利企业有优惠政策,这个我们享受不了吗?我填030那个附加标表想点小型微利那个点不了,请老师给解答下
我们这个季度为什么不能享受小微企业所得税优惠政策,第一季度是享受了的,资产和从业人数都没有超过规定,公司19年6月5日成立
老师您好遇到个问题,就是我们公司这一季度资产总额超过了5000万元,未享受小微企业的所得税优惠,假如以后资产总额季度平均值下降到5000万元一下还能否享受小微企业所得税的优惠呢?
这个月申报季度所得税,资产总额5100万,财务主管让我调一部分“其他应收款”到“其他应付款”里,这样我们资产就不超5000万元了,就可享受小微企业的所得税优惠政策,请问这账我能调吗?如能调账,企业和会计要承担什么责任?
老师,你好。请问如果我本年度的前三个季度资产总额超过5000万,我企业所得税不能享受小微企业的政策,但是到第四季度的时候,我资产总额降下来了。那么,我的第四季度的所得税和年度汇算的时候能否享受小微企业的政策?
以前年度报表中需要提现研发费用,报表怎么修改一下,老师举例说一下完整流程
老师好,一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票,那么 借,应交税费-应交增值税进项税额, 贷,应交税费-待抵扣进项税额, 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢?
老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?
麻烦问一下,公办学校的食堂,不对外开放,也不盈利,需要办营业吗?如果需要办,需要什么资料
执照经营范围为 一般项目 业务培训 培训内容大概是主播行业情况等 这种开发票,开什么内容?
老师您好,七月份公积金员工个人缴纳部分公司代扣金额是101元,员工实际发工资是2010元,暂时还没缴纳社保,请问个税申报的金额是申报2010元还是2010+101=2111元这个金额申报?
公司厂房重新装修,要不要申报房产税?
如果发票是去年的,今年想报销怎么办
我把销售方和购买方都是我咋办
老师您好,七月份公积金员工个人缴纳部分公司代扣金额是101元,员工实际发工资是2010元,请问个税申报的金额是申报2010元还是2010+101=2111元这个金额申报?
我是一般纳税人。一直是小微企业。享受增值税附加,印花税减半的优惠政策。这次第三季度因为资产达到5000万了,小微企业的所得税优惠政策不能享受了。那我问一下从这个季度起申报的印花税和增值税附加减半征收的优惠政策也不能享受了?是吗?
你好,是的,正常就是这样子的。
那我前两个季度申报的增值税附加,印花税等都是减半征收了。这次从第三季度不享受优惠政策了。我还需要补前两个季度享受的优惠那部分吗?
你好,是的,系统一般会自动补上之前的。
我这个系统里面没有啊!
你好,你先按系统的申报就行了,先不用想那么多。系统上面是怎么样的,你就先按系统的数据来申报。
好的。那我就把第三季度的按照正常申报。不再享受小微企业的那部分优惠了。前两个季度的暂时先不去管他吧
是的,就是这样子的,按照系统来就可以了。
谢谢老师
你好,不用客气的了。