您好。可以的,预缴是未加计扣除,汇算清缴进可以进行加计扣除。

请问,高新技术企业可以年度汇算清缴的时候可以不填加计扣除表吗
我们是高新技术企业二二年第四季度购进的固定资产在企业所得税年度汇算清缴时可以一次性扣除,且可加计扣除是什么意思?请问
2022年10月认定的高新技术企业,申报2022年汇算清缴时,研发加计扣除是选择全年100%加计扣除呢?还是选择前三季度75加计扣除,第四季度100%加计扣除呢?
问一下,我公司是高新技术企业,二三季度不做加计扣除,到汇算清缴的时候再做加计扣除可以吗
我们公司23年评为高新技术企业,现在24,25年都做汇算清缴高新加计扣除,要是复审的时候没有评为高新技术企业,24.25年加计扣除是不是就不能用了,汇算清缴加计扣除需要调整回来?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
好饿,谢谢老师
微笑)不客气。有问题欢迎来咨询。