不是高新企业他也可以享受加计扣除,你有研发里存的材料比如研究开发项目计划书、立项决议文件、研发人员名单、费用分配说明等
老师 我们公司是高新技术企业 20年的时候加计扣除没有享受完 那我在明年汇算清缴的时候 能享受吗
老师,高新技术企业,研发费用加计扣除,是在汇算清缴算加计,比方我现在申报1季度的报表,研发需要加计扣除吗
你好,我们是高新技术性企业去年做了研发费用38万。现在需要做所得税汇算清缴可以加计扣除100%.这个加计扣除是在账务里面加计扣除,还是只需要在报表里里加计扣除呢!
问一下,我公司是高新技术企业,二三季度不做加计扣除,到汇算清缴的时候再做加计扣除可以吗
所得税这块,因为我们是高新技术企业,汇算清缴的时候会涉及到研发费加计扣除,我们预估所得税费用的时候预估的是没加计扣除的,还是预估加计扣除后的
老师,如果我利润率是5%,如果是小型微利那我的所得税税负就是0.25%,而不是1.25%对吗?我所得税税负只要控制在0.2-0.3%之间就可以了对不对?谢谢。
请问汇算清缴职工薪酬支出,福利费支出包括哪些?
3000多的电脑用不用入固定资产
我们给代开发票,是把发票二维码发给对方?还是怎么让对方看到发票啊?
付款25万当28万用,这3万是冲费用还是做收入?内账
4.8申请贴现,9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老师对不对
老师,我们是在人社网上增员,在电子税务局上面申报社保,我的缴费基数填错了,可以更改吗?这期还没扣款,之前申报了,怎么操作
老师你好,麻烦发一下一般纳税人简易征税的填表流程好吗
老师你好,筹建期发生的业务招待费汇算清缴时是不是不用填写还是的填报呢?新手小白
小规模纳税人增值税免税的营业外收入填写在一般企业收入明细的营业外收入的其他吗?