收到退货发票时,应将原进项税额从“进项税额”科目借方冲回,用红字冲减,同时在“应交税费—应交增值税(进项税额转出)”贷方反映。但具体会计处理需根据企业实际情况和内控制度来定。
收到购货方开出的部分红字发票如何入账,进项税额借方红字后,最终是否需要结转
退货,收到销售方红字发票,是做进项税负数还是进项税额转出?
专票退货的时候,是直接红冲进项税额还是计入进项税额转出?
退货收到红字发票,我是购买方,会计分录如何做?进项税额是否要转出?
收到退货发票,进项税额计入进项税额转出贷方还是计入进项税额借方红字?
小规模纳税人每个月需要申报什么?
老师这个是货拉拉的凭证可以抵扣吗?没有发票只有这个?
车间的改建,工程量不大,需要找有纸质的建筑公司么?还有需要监理吗?
老师,我们公司是三个股东,那么我们实收资本是不是应该有三个明细科目,实收资本——张三,是这样吗
老师这个可以作为报销凭证吗?
老师 交增值税 附加税 怎么做分录
请问买材料的时候材料款1000,进项税130:进项没认证进这笔分录怎样做? 然后认证的时候进项税时怎样做分录? 销售商品时2000,销项税260,银行支付货款,怎样做分录 跨月交增值税时:按上面2笔进项抵销项,不够银行支付,怎样做分录。 请详细写分笔分录(不要简写),谢谢
股份公司累积投票制的第二条内容是啥意思
老师,6月份进项不够,7月份现在的进项可以抵扣6月份的吗
6月份汇算清缴的时候有30多元的退税退到银行卡上,这笔钱怎么做账?
借:原材料-100,进项税额-13,贷:应付账款-113.借:进项税额13,贷:进项税额转出13.这样对吗?
进项税额转出13 申报增值税的时候,在附表二 红字专票进项税额那栏填写对吗?
正确。退货时,原分录冲回,进项税额用红字冲减,并在增值税申报表附表二的红字专用发票进项税额栏次填写。这样处理是对的。
正确。退货时,原分录冲回,进项税额用红字冲减,并在增值税申报表附表二的红字专用发票进项税额栏次填写。这样处理是对的。