你好,之前做了认证抵扣吗?如果是的话,需要进项转出,借应付账款, 贷库存商品, 应交税费,应交增值税进项转出

退货,收到销售方红字发票,是做进项税负数还是进项税额转出?
购买方收到专票抵扣后,发现有问题,开了信息表,销售方开了红字发票过来,购买方是做进项税额转出分录还是冲红分录
我公司是采购方,对方开红字发票,进项税额转出,分录如何作。
收到红字发票,我们是购买方。进项分录如何转出
退货收到红字发票,我是购买方,会计分录如何做?进项税额是否要转出?
之前抵扣了的
按照上面的来做就可以的。
申报的时候需要进项转出,补交税款吧
你好,对的,是的,附表二二十行里面填写。