你好,这个你当时是开了几张发票

跨年虚开的发票,现在红冲可以吗?老师,我这21年开具了一份发票10万元的,当时是只开票没付货也没收款,现在想把这笔业务红冲了。可以吗(?
小规模公司,8月份开了普票4万元,9月份重开发票3万元,现在要求再开一张6万元的专票。请问之前8月份开的4万元发票可以冲红吗?会有其他影响吗?
请问老师,我们采购了一批货100吨,一万元一吨,运输到我们公司时入库前发现少了1吨,但是对方开发票给我们100万元了,并且我们也支付了100万元了,现在少了1吨,对方要赔付我们1万元,请问这个发票还要冲红掉发票,重新开具99吨给我们吗?还是说赔付了1万元,我们就可以不用对方冲红发票,我们就按实际99吨入账(但是发票上100吨)就可以了,还是必须冲红发票重新开具正确的99吨过来给我们。
老师上午好!公司2月份付了一笔工程款,发票金额3万,银行付款2万、挂应付帐款一万。但这个月发现发票金额开错了,想叫对方重新开2万的金额。 请问老师二月份的凭证可以附3月份开出的发票吗?还是2月份的2万元先做预付,等3月份重新开票再做费用?
老师上午好!公司2月份付了一笔工程款,发票金额3万,银行付款2万、挂应付帐款一万。但这个月发现发票金额开错了,想叫对方重新开2万的金额。 请问老师二月份的凭证可以附3月份开出的发票吗?还是2月份的2万元先做预付,等3月份重新开票再做费用?
老师,给我一个企业所得税税率表
保本投产ROI=(总销售收入-总成本)/总推广 盈亏平衡点ROI=1/毛利率 毛利率=(销售收入-货品成本)/销售收入 实际ROI=总销售额/总推广费 老师,我想问下这几个公式怎么理解?
企业增资,一年以后注销可以么
建筑劳务公司,成本费用是一般都是哪些呢
老师 麻烦问下我现在要减资 我报表里面的净资产的金额大于实收资本 这个可以办理成功吗
利润表里的交税额是根据本年利润里的数交税还是根据净利润交税
老师,您好!请教您,以下这句话如何理解呢?能分析一下吗?谢谢 不征税收入的例外情况: 若政府补助被认定为不征税收入(需同时符合资金专项用途、专门管理办法及单独核算等条件),会计上仍可采用净额法冲减资产账面价值,但税法上不征税收入不计入应纳税所得额,且相关支出不得税前扣除,此时会税差异需在年度汇算清缴时通过特定表格(如A105040)进行纳税调整。
老师你好,劳务公司与个体工商户签订的分包合同有效吗
老师:技术服务公司,开的技术评审会(参会有:技术提供方人员,政府专家人员和业务企业人员),会产生餐费,这个餐费是计入主营成本-餐费,还是计入招待费。
二手房买卖企业,收购二手房持有两三个月后出售,持有期间需要交土地增值税和房产税吗
一共1张225572.17元的发票
你好,这样子的话你建议全部红冲,然后分开开。
2023年开的,2024年能冲红吗
全部红冲,然后开回10万元+125572.17元?两张发票?
你好,可以的,可以冲红。对的,就是这个意思。
但是对方说125572.17元可不可以不开先,等有钱支付的时候再开具出来,怕时间跨度太大
如果冲红仅仅开10万元,会不会有问题
你好,这个没有什么大问题。
如果冲红225572.17元,重开出10万元,我的会计分录怎么做?
跨年度的发票
你好,其实凭证还是一样的,借。应收账款贷,以前年度损益调整,应交税费,应交增值税。
意思是通过以前年度损益调整这个科目进行?
你好,是的,标准的做法就是这样子。
汇算清缴期已经过去了,还可以放到以前年度损益调整中去吗?还是说可以放回本年的主营业务收入?
你好,,规范的做法是记录以前年度损益调整,然后你去更正之前的汇算。
2022年的发票可不可以冲红呢
你好,可以的,可以冲减了
账上处理后,纳税申报表要怎么更正?更正些什么?
你好,标准的做法是需要去更正2022年的。增值税申报和汇算清缴