你好,可以的,可以这么做的。
老师,您好,我们21年1-2月份一共开具了20万的普通发票,同时开了一张95000元的红冲发票(红冲20年10月份的发票),请问在小规模纳税人季度收入不超过30万元的规定下,我们是还能开具10万以为的普通发票吗?这个红冲发票到底是算21年,还是20年呢?
2018年的项目,一直没有做,但当时已经开具了发票,现对方8月份提交的发票冲红申请,10月开具冲红发票,可以吗?有什么税务风险吗?
跨年虚开的发票,现在红冲可以吗?老师,我这21年开具了一份发票10万元的,当时是只开票没付货也没收款,现在想把这笔业务红冲了。可以吗(?
老师您好,去年我公司开了一笔10万的发票,做了收入,现在要把收入冲红,记入另一个公司,需要冲红当时开的发票吗?
老师,请问一下,2021年我们公司开出去的票,纸质发票,好多年了,到现在货款还有200多万没收回来,现在打官司起诉,现在对方说我们多开了几十万发票了,要我们红冲这几十万发票,请问老师,可以红冲吗?
老师,一般纳税个体工商户经营所得二季度报税,系统自动是从2025年1月1日~6月30日,要改从2025年4月1日一6月30日?收入,成本,费用是填1-2季度累计总数,还是单独填二季度的数?
老师,个人5月去税局代开劳务发票给公司,公司这边代扣代缴个税,但是公司一直还没有支付劳务费给个人,个税申报是收到代开的当月申报,还是支付费用之后再申报个税呢 如果公司分几个月支付,那要怎样申报呢,
小规模纳税人,未加入工会,没月税务系统上必须缴纳工会经费吗
小规模纳税人,开具了普票,确认收入确认了增值税,季度末销售额未达到30万,此增值税减免,已确认的增值税做什么会计分录转出呢
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
那应该怎么账务处理分录?
应收账款负数, 贷,主营业务收入负数, 应交税费负数, 发票需要收回来的 对应的成本也需要红冲的,当时成本怎么做的?
结转了成本,现在也红冲了呗?
是的对的是的对的是的对的是的。