同学,你好 嗯嗯,是的
老师你好!小规模纳税人!如果上季度漏报了收入!这种情况怎么处理?是去税局修改申报表!还是在这个季度直接补报呢?
老师,我们是小规模纳税人,上个季度我开具了销项负数发票,但是上个月申报报增值税没有减掉,这个季度可以减掉吗?
小规模纳税人,季度申报,这个季度是负数收入。怎么填增值税申报表
小规模纳税人上季度已经申报未开票收入,这个季度又要开票,请问怎么申报冲回上季度的未开票收
老师,小规模纳税人,未开票收入这个季度申报了,填写的小规模纳税申报表的第10行,下个月针对这部分销售收入又开票了,开的专票,那下个季度申报的时候在第2行填写,但是上个季度已经申报了这部分税,怎么能将上个季度的扣减呢?能在第10行填写负数冲掉上个季度的这部分税额吗?
同一个项目,签了两份合同。一份是简易计税的劳务分包合同,另一份是材料采购合同一般计税,这样操作可以吗?风险点在哪里?怎么规避风险?
老师,您好!请问一下,销售借钱1万出去,然后付了油费5000元,已经拿到发票,那出纳怎样记账啊
公司汽车原值 102800元,使用年限是10年,怎么计算月折旧?
精准三肖吗,本人需要,真的假的免费
统计平台报的数据,1-5月利润总额低于1-4月的,因4月为预估数偏高,应该怎么解释合适?
从关联公司购买一批生产设备,需要做哪些尽调,如何知道那些资产有没有被抵押?在哪里查?
老师好,会计封面要盖公章吗?凭证包角需要改会计私章吗
老师好!请教您,公司注销后,公司的银行基本户如果不去办理注销,时间长了是否会自动注销呢?谢谢老师!
.目的:练习企业所得税的计算。2.资料:某工业企业为居民企业,202x年度发生经营业务如下:全年取得产品销售收入5600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益捐赠38万元)。3.要求:计算该企业202x年应纳的企业所得税。
地址变更,在电子税务局上面没有先变更主管税务机关,直接操作了了变更退税机关,这个有影响吗
老师,那我们在7-9月份开具的发票是263827.32元,税务局第一第二季度核定的金额是108000元,这个季度报税的时候:263827.32-108000=155827.32, 报155827.32就可以对吧。 我们是个体户,1-6月份是核定征收没有开过发票,7月份开始查账征收了开了263827.32元的发票。,
同学,你好 不是,第三季度按照263827.32,申报
那第一第二季度的108000核定部分怎么更正,要把1-2季度的增值税改成0吗?
同学,你好 1.2季度是核定征收,就按照核定的金额缴纳税额
如果一二季度的改成0的话,导致核定征收的个税和增值税不一致。
同学,你好 不要改,按照核定的金额申报
我报这个季度的报1-9月份个税263827.32元,可是系统里的增值税金额根以前的累积成了371827.32元了。可是我们实际开票金额263827.32元
同学,你好 可是系统里的增值税金额根以前的累积成了371827.32元了,这个是什么系统,截图给我看一下
老师,那就增值税一二季度的按核定申报。然后第三季度的就按开票金额申报是吧。然后这样的话个税根增值税会有差异雅
同学,你好 那就增值税一二季度的按核定申报。然后第三季度的就按开票金额申报是吧 是的
你看一下老师
同学,你好 本年累计不要紧的
我个税报了263827.32元,可是专管员说是个税和增值税金额不一致。可是我们1-2季度核定部分已经报过了
同学,你好 你就说第三季度收入就是263827.32,增值税是这个金额,个税也是这个金额
专管员说是个税和增值税数据必须要一直,然后我就把第三季度的增值税改了。
同学,你好 你第三季度是一样的