同学,你好 嗯嗯,是的

小规模纳税人,季度申报,这个季度是负数收入。怎么填增值税申报表
小规模纳税人上季度已经申报未开票收入,这个季度又要开票,请问怎么申报冲回上季度的未开票收
小规模纳税人公司的第三季度报了无票收入,第四季度无票收入都开了发票的,这个报第四季度的增值税要怎么申报呢
老师,小规模纳税人,未开票收入这个季度申报了,填写的小规模纳税申报表的第10行,下个月针对这部分销售收入又开票了,开的专票,那下个季度申报的时候在第2行填写,但是上个季度已经申报了这部分税,怎么能将上个季度的扣减呢?能在第10行填写负数冲掉上个季度的这部分税额吗?
老师你好 小规模 上个季度申报了无票收入 这个季度开票的 申报表里面没有无票收入的填写 这要怎么申报呢?
朴老师 这一笔显示是抖音充值,我在商家抖音后台该在哪里查这笔充值?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,而且线上24年的推广都没有开票,我现在申请开票,我现在重新做24年的账,而且该推广费我也记为销售费用了,并且更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把推广票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该推广费发票就可以作为费用在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?还是该费用我不能计提,应该要暂估费用才能在更正24年所得税汇算清缴时税前扣除?
两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
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老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
董孝彬老师,我公司24年和25年的账是代理记账做的,我26年入职我公司,老板让我理24年和25年的账(重新做账),24年和25年的账我已经重新做完了,并且之前做错的我也更正申报税费了。代理记账的合同今年5月到期,我现在接回来需要注意什么?代理记账的电子账套和凭证我其实都可以不要了,因为我自己重新做了,那还有别的东西需要从代理记帐处拿回来吗?
老师,那我们在7-9月份开具的发票是263827.32元,税务局第一第二季度核定的金额是108000元,这个季度报税的时候:263827.32-108000=155827.32, 报155827.32就可以对吧。 我们是个体户,1-6月份是核定征收没有开过发票,7月份开始查账征收了开了263827.32元的发票。,
同学,你好 不是,第三季度按照263827.32,申报
那第一第二季度的108000核定部分怎么更正,要把1-2季度的增值税改成0吗?
同学,你好 1.2季度是核定征收,就按照核定的金额缴纳税额
如果一二季度的改成0的话,导致核定征收的个税和增值税不一致。
同学,你好 不要改,按照核定的金额申报
我报这个季度的报1-9月份个税263827.32元,可是系统里的增值税金额根以前的累积成了371827.32元了。可是我们实际开票金额263827.32元
同学,你好 可是系统里的增值税金额根以前的累积成了371827.32元了,这个是什么系统,截图给我看一下
老师,那就增值税一二季度的按核定申报。然后第三季度的就按开票金额申报是吧。然后这样的话个税根增值税会有差异雅
同学,你好 那就增值税一二季度的按核定申报。然后第三季度的就按开票金额申报是吧 是的
你看一下老师
同学,你好 本年累计不要紧的
我个税报了263827.32元,可是专管员说是个税和增值税金额不一致。可是我们1-2季度核定部分已经报过了
同学,你好 你就说第三季度收入就是263827.32,增值税是这个金额,个税也是这个金额
专管员说是个税和增值税数据必须要一直,然后我就把第三季度的增值税改了。
同学,你好 你第三季度是一样的