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老师 这个月红冲了之前的进项票 我已经抵扣了 而且也付款了 就是发票被红冲了 这种怎么做账哇

2024-10-19 16:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-19 16:58

借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

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快账用户1059 追问 2024-10-19 17:00

老师可以这样嘛,款是已经付了的

老师可以这样嘛,款是已经付了的
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齐红老师 解答 2024-10-19 17:02

红冲要调账进货成本的,除非是要重新开票

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快账用户1059 追问 2024-10-19 17:04

就是要重新开票,调账进货成本老师这个怎么弄哇

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齐红老师 解答 2024-10-19 17:08

先按我写的分录红冲,重新开票后正常做

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2024-10-19
可直接做相反的分录
2025-12-26
你好,你开了红字信息表吗?
2022-12-29
原来,负数的分录处理。
2022-08-15
你好,你开了红字发票,做同样的凭证,但是金额写负数就可以了。
2024-04-17
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