您好,对,这个不发放的话,年底的话,是需要汇算调增的,这个有所得税
老师,我们是小规模纳税人,每月根据实际工资报个税,工资都低,不交个税,那还用个税汇算清缴吗?怎么清缴?在哪清缴。
老师,去年的工资每个月都计提了,但到现在还有几个月没发放,汇算清缴时没发放的几个月是不是要纳税调增?
老师:我们现在的工资没发,但每个月都计提报税,如果到时候跨年了都没发,汇算清缴了要不要做调整呢?
请问老师,我们是小规模纳税人季度申报,但是每个月都有收入,我需要每个月计提增值税金吗?还是等第三个月的时候统一计提税金并缴纳呢?
老师,我们的房租成本票每年是720万,但是如果我每月计提摊销房租60万,但是年终汇算清缴时如果没有收到房租发票,是不是要纳税调增啊。
老师,您好!9月份学校食堂经验营了一个月,预收了学生9~12月的伙食费2万,做预收账款,也确认了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一个同学9~12月伙食费400元,这个400元是作预收账款,还是应收账款。因为只经营9月,10~12月的伙食费还要退回去给学生的。
老师,您好,我想问一下2023年有成本140万在2024年入账,调了未分配利润 ,没有再去调2023年的企业所得税申报,。有风险 吗?
小规模纳税人公司需要注销,账务应该怎么处理?
老师,这题的公式是什么?
老师,我们公司是供应链企业,我们老板的私人小货车从去年9月份开始就一直经常用来配送。老板每个月都有把这辆小货车的加油费拿来公司报账。但是从去年开始一直都没有签过私车公用协议。现在我们要补签私车公用协议。协议约定每个月1500的租车费,季度付一次。那如果6月初公司要把从去年9月份到现在的租车费用转给老板的话,就得一次性转三个季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的费用给老板。总的一次支付13500给老板。那老板收到这13500的租车费,是不是还得去税局给公司代开租车发票,公司还得在6月初给老板代申报缴纳财产租赁个税?
小规模,酒厂,现在无进项票,原料票开不上,咋办
老师,公司的固定资产折旧表和无形资产摊销表可以设在同一个表吗?如果可以,怎么设
老师您好,我们是网约车公司,很多司机师傅挂公司名称这个钱都是司机师傅自己交的,和公司没关系,但是税务局要求我们公司做账,就造成应付账款100w了这个我该怎么慢慢消化掉
老师,我们之前有一个其他应收款金额比较大1千多万,也收不回来了,我们做了坏账处理,企业所得汇算清缴调增,这样做符合政策吗?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數據?
那我从现在开始每个月不计提工资了行吗
什么时候发,什么时候计提
不行,最好是计提吧这个
但是我们工资不发,客户什么时候给钱,我们什么时候发工资,我们应该用哪种方法做账老师
那你就发放的时候,在集体,这个
我现在先不计提,什么时候发放什么时候计提加发放,但是我第三季度已经计提了怎么办
那你可以把第三季度,这个红冲的,您好
因为是新公司,刚营业三个月,就是第三季度,我可不可以计提过的就不管他了,以后就是发放的时候再计提
这个也行,以后不计提就行了
但是我个税怎么报
个税的话,等到实际支付的时候,再申报
是不是个税和计提的工资得一致
恩对,这个是要一致的,这
那麻烦了,个税得一致,工资也不发,那一次性发全年的,一个人5万,不得缴税了
对,这个的话,是要求一次性的,这个
老师,这样行不,我现在先计提了,如果25年会算清缴之前,工资没发,我再把计提的工资红冲了
可以,这个是允许的
如果工资发了,就正常走,如果不发,就一次性红冲了,金额180万,一次性红冲了也没事哈
恩,到时候一次性红冲的,这个