用红字冲销原分录: 借:所得税费用(红字) 贷:应交税费 —— 应交所得税(红字) 冲红后相当于将原来错误的计提所得税的分录进行了纠正
第四季度需要缴纳企业所得税,经过以前年度弥补亏损后只需要缴纳少部分企业所得税。分录应该怎么写。只写 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税费用 吗,弥补以前年度亏损的金额需要写上去吗,还是最后需要缴纳多少就直接用这个分录做就行
年底计提了企业所得税:借所得税费用,贷应交税费,结转,借本年利润,贷所得税费用,来年汇算后,不用缴纳弥补以前年度亏损,怎么做分录
老师好!我报所得税时,由于弥补以前年度亏损,本季度不用交税,但做账结转却有本季度结转所得税怎么办?
老师,第四季度有盈利,本年的所得税费用分录的应交所得税数据是要弥补了以前年度亏损之后的数据吗?
老师你好,四季度应该交所得税,有以前年度亏损弥补,我四季度没计提所得税费,季报时直接交税,24年1月做分录借:应交税费-所得税费,贷利润分配可以吗,这是所得税费,做23年汇算清缴时用调整吗
老师,我想问一下写摘要的问题,比如发工资扣除个税还有收会待扣扣社保,做一张凭证,摘要栏都写发放某月工资,还是再扣个税的栏写代扣个税然后再其他应收款代扣社保栏写发工资扣个人社保啊,那种合适,我看之前外账会计一张凭证摘要都是发放工资
老师,那我做账的时候把无票支出写在摘要栏可以吗?这样汇算的时候一下就可以查出无票多少,可以吗
老师收入到支付宝提现有手续费也是按扣除手续费前确认收入吗
老师汇算清缴的时候,其他可以填无票支出,那比如发生差旅费1000其中100无票,是不是汇算期间费用差旅费就填1000然后调整的其他填100.做账的时候是做1000的差旅费然后自己登记无票台账100吗?还是做账的时候就把无票提现出来
老师如果税务系统没有核定公会经费也要交吗
老师,所有单位都要交公会经费吗
你好,我们公司是出口外贸企业。进项专票3个点,可以退税吗?
24年已处置的固定资产,25年汇算清缴时还要填资产折旧表吗?
老师,这个利润总额就是小微企业的不超过300万的那个值吗
文化服务,棋牌室能做福利费吗
直接冲红就行了吗 因为弥补以前年度亏损了
同学你好 是对的 这样就可以