你好,这个其实是应该要写税金的。

老师,我想请教下,个体工商户的餐饮店,每季度开出了餐费发票,没有超过45万,我入账的时候时候是 借:银行存款 贷:主营业务业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税 吗
你好老师,我想咨询下房地产预收增值税的会计处理科目及流程 1,预缴阶段借:应交税费-预缴增值税 贷:银行存款等 2、 结转时借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预缴增值税 我想问的时 在确认收入的时候借:应收账款/预收账款 贷:主营业务收入 应交税费这里是写应交税费-未交增值税,还是应交税费-销项税额呢,求老师解答
开具时:借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税,如果开具负数发票是借主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷应收账款,请问是这样写相反分录吗老师
平时入账时没有计提增值税,季度交了税才入账,那么分录要怎么写呢? 借:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
老师我想问下小规模的增值税我的会计分录是这样做的,发生业务时 借:应收账款(或银行存款、库存现金等科目) 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 免征增值税时 借:应交税费--应交增值税 贷:营业外收入--补贴收入 这样做是对的吗?
老师你好,我们是外贸企业出口退税的,因为收汇不齐被要求归还之前已经退的税,增值税主表怎么填写
有一个月没有销项,但是有进项,因为之前有欠税,就抵扣了欠税,账怎么做
老师,公司其他应付款女儿是股东,妈妈也是。然后妈妈欠公司20万,公司欠女儿100万,两方抵账需要什么材料
印花税按年计征印花税,22年缴纳21年印花税是多少呢?比如合同金额是30万,应该大概需要缴纳多少的税额呢
填报工商年报,25年地址变更了一次,26年在我还没填报25年工商前又变更了一次那我应该是以那个为准
请贾苹果老师回答谢谢!老师不能抵扣的发票是不是可以直接做不抵扣处理,不用说先抵扣,再申报增值税报表时做进项税额转出
老师,我们公司有开通支付宝收款账户,有阿里天猫电商平台的入账,也有个人的转账,这个怎么分开做账呢
老师,我们公司做工程的,挂靠建筑公司,为啥他们收企业所得税税率是按2%算的?
老师,美团开的信息系统服务费*信息技术服务费记哪个科目?
谢谢,维修费都是这样开吧?
我都没写
每天的收入有手续费要算到收入里面去吗?
你好嗯,是你收对方的手续费吗?