借:银行存款 贷:主营业务业务收入 贷:应交税费-应交增值税 这样就可以。

老师,我想请教下,个体工商户的餐饮店,每季度开出了餐费发票,没有超过45万,我入账的时候时候是 借:银行存款 贷:主营业务业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税 吗
老师,就是每个月开发票做账时候,如未收到款,借:应收账款,贷,主营业务收入,应交税费-应交增值税,等下个月扣了税金后,账务处理是,借,应交税费-应交增值税,税金及附加城建税,教育费附加,地方教育费,贷,银行存款。如果没有超过小规模45万,开发票计入应交税金应该怎样处理呀,老师
小规模纳税人做账时有销售收入,先借应收账款xx贷,主营业务收入贷应交税费-销项税,如果到季度没有超过30万不需交增值税的时候,再把所要交的应交计入营业外收入是吗?
老师 收到主营业务收入可以先做:借:银行存款 贷:应收账款 开销项发票出去的时候再做:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 吗
老师,你好!我想问一下,我们公司收入时没开发票,做账的时候分录要写应交增值税—应交税费吗?我每次都借银行存款 贷主营业务收入 没写应交增值税
老师,我们公司有开通支付宝收款账户,有阿里天猫电商平台的入账,也有个人的转账,这个怎么分开做账呢
老师,我们公司做工程的,挂靠建筑公司,为啥他们收企业所得税税率是按2%算的?
老师,美团开的信息系统服务费*信息技术服务费记哪个科目?
谢谢,维修费都是这样开吧?
你好,礼盒这种有3种产品,但是是按礼盒定价的,怎么开发票呢
老师,现在开防水维修发票,怎么开?项目名称怎么选?
老师请问下我们公司股权转让第一季度是赚了13万,老股东占比75%就是101300的元,我现在要怎样做账务处理?
老师,抚恤金是计入福利费吗?
A酒店使用了B酒店的原材料 B酒店按进价跟A酒店收了钱,这个钱B酒店怎么做账合适
老师:我们在其他电脑申报的个税,能不能导到现在电脑来