上游给你单位开的服务费发票,应根据该服务与你单位业务的关系来确定计入成本还是费用。 一、计入成本的情况 如果该服务是直接与你单位生产产品或提供服务的过程相关,且能够明确归属于特定的产品或服务项目,那么该服务费应计入成本。 例如: 你单位是一家软件开发公司,上游提供的是特定软件项目的技术支持服务,该服务直接用于软件的开发过程,那么这笔服务费可计入软件项目的开发成本。 制造业企业中,上游提供的设备维修服务,确保了生产设备的正常运行,从而使产品能够顺利生产,这种情况下的服务费可计入生产成本。 二、计入费用的情况 如果该服务不是直接与生产产品或提供服务的过程相关,而是为了维持企业的日常运营或管理活动而发生的,那么该服务费应计入费用。 例如: 法律咨询服务费用,主要是为了确保企业在经营过程中遵守法律法规,不是直接与产品生产或服务提供相关,应计入管理费用。 市场调研服务费用,目的是了解市场动态和客户需求,为企业的经营决策提供参考,通常计入销售费用

汽车洗车美容公司,可以开太阳膜发票吗?
如何记账做进项税和销项税,年报一般纳税人和小规模纳税人
老师好,公司收到自产农产品销售的免税树苗发票10万,那怎么做分录呢
老师你好!请问我申报完经营所得A表和B表后跳出要申报经营所得C表,这个C表去哪里找的
老师,水费交的迟产生的滞纳金应该怎么入账
老师你好,我们客户来的Po单是分品牌的,后缀都是同一个公司,打款也是这个公司,前缀的话会分几个名称,可能就是品牌的意思,那报关是按PO单上名称来还是按报关单上的名称来报,有什么影响吗?
老师您好,小规模公司上季度印花税实际发生36.66,但税务系统只扣36,现在印花税余额还有0.66元挂账了,也不用交了,这个怎么处理,还是这个季度少计提0.66把这会计账上冲平呢,怎么处理比较好
请问一月最新报税日期,都报哪些税还有二月
老师,奖金记到应付职工薪酬-福利费,那他只能扣除工资的14%是不是
老师好,就是职工工资的话,我一直是按会计上的所属期来做的,假如说26年1月份发放的是25年12月的工资,那我是在26年1月20号之前申报所属期为2025年12月的工资是这么申报的,那后面才得知说个税是按那个实际发放的时候来算所属期的,那这么一直循环的话,我这个要怎么弄,如果把前期的都更正了也不太可能,因为好几年了。