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我们老板,从公账付款给上游单位,然后上游单位开成本发票给我们,不是真实业务,我外账是做的成本,但内账,我该怎么做呢?

2023-03-29 09:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-29 09:31

你好,那张按照实际业务来做就可以的。没有实际业务的可以不用做。

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你好,那张按照实际业务来做就可以的。没有实际业务的可以不用做。
2023-03-29
不是真实的业务,不建议处理,如果你想做就和正规处理一样。借成本类科目带。贷银行存款。
2023-03-29
同学你好 发生业务了就可以开发票
2022-11-24
你们个人给对方公司 对方给你钱就可以 借预付账款贷短期借款 退回来做相反的分录
2020-09-10
同学你好!这个的话  非真实业务的贴现  本身违反银行管理规定的 这个  要说处罚    首先是你们公司老板的    而你   这个账   又不能不做 不过     可能会有一定的连带责任的
2020-12-08
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