9月所属期的增值税按9月实际开具的申报,不能减去10月冲销的

你好,老师,因为我们企业4月份是小规模,开了票,5月份转为一般纳税人了,但是5月份红冲了4月份开出去的票,红冲发票的税点是1%、不用重新开具的,当月也不用开票,相当于所属期5月份的收入是负数红冲小规模时期的票,请问这种情况增值税申报表怎么申报呢
贸易公司8月出口一单货物,现在发现8月开销售发票开错了,开的是专票并且税率是13%,那我9月现在来红冲,现在再重新开具0%的普票,那我8月所属期增值税怎么申报?
老师请问一下9月份收到一张普通发票然后入了管理费,但是10月份对方重新给我们开了专票,是不是要把9月份的红字冲销,然后重新按专票来入账
老师好,10月份开了10万1%的专票,20万3%的专票。11月把1%的发票红冲,重新开了一张9万1%的,请问一下这个月增值税怎么报呢?
老师您好,9月在异地有个项目工程开了票,那预缴2%税额是9月当月申报及缴纳,还是10月份申报9月所属期时申报及缴纳,如果10月做申报9月所属期申报及缴纳算不算逾期?
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
但是10月冲了后,重新开了专票,并且有进项,本来是不交税的
不行 ,跨期了,按9月实际开具的申报,不能减去10月冲销的