您好,8月份按开票的13%交税,9月红冲的税金可以抵以后的内销增值税,没有内销可抵就申请退留抵税
老师,8月份开票3000吨,9月份已经认证申报,又在9月份红冲掉188吨且开具正确的发票了,并且9月份申报时没有申报这188吨的税,等于是8月提前交过了对吧? 现在10月份发现8月份那一批全部开错了,需要全部红冲再开,那应该红冲3000吨还是3000-188吨?
有上海的老师做出口退税的吗?假如9月的进项10月勾选了发票,8月的报关单10月开销项发票开错了然后在12月红冲重开了,现在好像汇率搞错了,想在1月把12月那张重开的发票红冲作废掉,能在2月申报退税吗?
老师,7月31号开了一张普票,结果8月2号发现出纳把税率本应是9开错成了13,发票已经冲红,请问报税怎么报?8月申报7月税款时按照13申报?还是因为已经红冲了相当于7月未开9的票在销项表里13不填,而是在9的未开票金额里填写实际应该开票的金额?
请问老师,房产出售:7月开发票开了9%,发现是可以简易税率5%。8月开了红字发票9%的税率,又开具了正确的5%。 现在7月税期,应该怎么申报呢,现在导数据过来就9%税率的,是要先按9 %申报缴税吗,那8月到时又怎么申报呢
贸易公司出口一单货物8月开销售发票开的是专票,现在来报税后准备申请退税,是否影响出口退税?
老师你好,请问这个月的材料利用率,出现上月的清批,领用数是打的超定额,成品入库是上月的没请批的,这样怎么处理
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过过票。 按照什么征收税阿,是缴纳企业所得税吗?如何计算税额阿。
三科精讲课都听完了 记不住不会做题怎么办 有没有什么方法……
有没有财管所有的公式ppt呢 可以发一份吗?
老师,内部研究开发形成的无形资产只产生暂时性差异,但不确认递延所得税费用,也不影响应交所得税。而研发支出中的费用化支出不产生暂时性差异,不缺人递延所得税费用,但是会影响到应交所得税。这样理解对么
老师,研究支出的费用化支出不产生暂时性差异,但会影响所得税费用么,那它确认递延所得税么
老师,如果一道题里面有无形资产和商誉,那他俩会带来的影响仅仅是暂时性差异么?如果此题让求所得税费用和递延所得税,他俩会影响到么
个体户享受两个附加税减免吗
老师,票据粘贴单上的凭证附件,在贴的时候,排序是怎样的,一下有好多张附件凭证的时候,有谁在上,谁在下的要求吗?贴上的时候?
老师,我4月到6月都没有做工资每个月也是0申报,我7月可以补发之前的工资吗?
那增值税收入申报表就是这笔出口的也填到第一栏货物13%货物增值税申报表里,不用填下面免税对应的收入里?等9月份增值税申报再填写到免税对应的货物收入那栏,那我这个是不是延迟确认出口收入了?出口月份是8月
您好,13%增值税申报是得和开票一致的,出口反正也没有增值税,8月没有开票也可以申报这个免税收入
那我8月增值税收入专票正常按包含开错那笔全部申报,免税收入也填写下那笔,等我9月红冲开具正确的出口普票,9月申报增值税收入2个就冲销了,免税9月就不填写,这样子是吧
您好,是的,9月的免税收入是一个开票免税收入,一个冲上月未开票免税收入,一正一负是没有金额的
我财务软件8月相当于也得做2次出口的收入,错的和正确的各做1笔,不然跟税务申报收入不一致了;9月再冲销那笔错的分录;进项出口那已勾选确认,那我出口退税这个月可以申请么?要配比销售发票和进项发票
您好,出口退税是要有出口发票,晚一个月申请退税嘛
9月开的正确出口普票要填写到开具其他发票栏+20000,上个月未来发票冲销填未开发票-20000,未来发票负数是不是不给保存?我这边开具其他发票和未开发票都填0可以不?
您好,就是填0的,其实负数也能保存的,税务后台的逻辑是全年不能为负,先正后负是合理的