 
                            您好,8月份按开票的13%交税,9月红冲的税金可以抵以后的内销增值税,没有内销可抵就申请退留抵税

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老师,8月份开票3000吨,9月份已经认证申报,又在9月份红冲掉188吨且开具正确的发票了,并且9月份申报时没有申报这188吨的税,等于是8月提前交过了对吧? 现在10月份发现8月份那一批全部开错了,需要全部红冲再开,那应该红冲3000吨还是3000-188吨?
有上海的老师做出口退税的吗?假如9月的进项10月勾选了发票,8月的报关单10月开销项发票开错了然后在12月红冲重开了,现在好像汇率搞错了,想在1月把12月那张重开的发票红冲作废掉,能在2月申报退税吗?
老师,7月31号开了一张普票,结果8月2号发现出纳把税率本应是9开错成了13,发票已经冲红,请问报税怎么报?8月申报7月税款时按照13申报?还是因为已经红冲了相当于7月未开9的票在销项表里13不填,而是在9的未开票金额里填写实际应该开票的金额?
请问老师,房产出售:7月开发票开了9%,发现是可以简易税率5%。8月开了红字发票9%的税率,又开具了正确的5%。 现在7月税期,应该怎么申报呢,现在导数据过来就9%税率的,是要先按9 %申报缴税吗,那8月到时又怎么申报呢
贸易公司出口一单货物8月开销售发票开的是专票,现在来报税后准备申请退税,是否影响出口退税?
 
                老师,受益所有人信息备案是哪里通知的?从哪里看要不要备案呢?看到好多公司都在弄,
请问老师,申报的资产负债表表和账上数据不一致,经自查后发现有一笔多写了一个0,还有一些往来实际已经结清但账上还挂着,调整完后怎么写说明?
老师好现在公司要股权融资,注册资本不变,只稀释老股东股权,新投入的钱打公司账户,这样除了印花税还涉及别的税费吗?
老师你好公司十月二十一才跟我买的社保十月底发的九月份工资通常扣理应十一月发十月份资里面才对
老师,我10月份收到进项税发票是专用发票,个体户一般纳税人,但是没有收入,我想问是怎样处理怎样做账怎样写分录
我是个体户,然后我还是农户,我承包农村个人的土地种植的小麦,卖给面粉厂,面粉厂说要开发票,我需要交税吗?
请问老师,乙是甲物业公司的分公司,安排在A小区负责该小区的物业管理,乙办公的地方是无租使用A小区上级主管部门的房屋的。主管部门是非涉税部门。请问乙要缴纳无租使用的房产税吗?
老师好,老师资产负债表的应收账款是照抄应收账款的科目余额表的借方余额填列吗?
老师你好,我想问一下就是公司员工在另一个公司上班工资也会给我们公司,差额是从我们公司付的,所有的福利也是从公司走的,我们没有现金,是从另外一个公司代发福利费,那这个现金福利是属于借款么?
题库怎么选择成中级?
那增值税收入申报表就是这笔出口的也填到第一栏货物13%货物增值税申报表里,不用填下面免税对应的收入里?等9月份增值税申报再填写到免税对应的货物收入那栏,那我这个是不是延迟确认出口收入了?出口月份是8月
您好,13%增值税申报是得和开票一致的,出口反正也没有增值税,8月没有开票也可以申报这个免税收入
那我8月增值税收入专票正常按包含开错那笔全部申报,免税收入也填写下那笔,等我9月红冲开具正确的出口普票,9月申报增值税收入2个就冲销了,免税9月就不填写,这样子是吧
您好,是的,9月的免税收入是一个开票免税收入,一个冲上月未开票免税收入,一正一负是没有金额的
我财务软件8月相当于也得做2次出口的收入,错的和正确的各做1笔,不然跟税务申报收入不一致了;9月再冲销那笔错的分录;进项出口那已勾选确认,那我出口退税这个月可以申请么?要配比销售发票和进项发票
您好,出口退税是要有出口发票,晚一个月申请退税嘛
9月开的正确出口普票要填写到开具其他发票栏+20000,上个月未来发票冲销填未开发票-20000,未来发票负数是不是不给保存?我这边开具其他发票和未开发票都填0可以不?
您好,就是填0的,其实负数也能保存的,税务后台的逻辑是全年不能为负,先正后负是合理的