您好,这个的话,他不是有个代开的发票吗,根据那个发票的复印件可以作为完税凭证的,这个扣除

某广告公司为增值税一般纳税人,2019年6月发生以下业务:(1)接受A公司广告代理业务,取得广告收人,开出专用发票,金额500万元,税率6%,税额30万元;请某明星拍摄广告,支付给明星税后代言费100万元,扣缴个人所得税46.04万元,支付摄影师税后拍摄费10万元,扣缴个人所得税3.67万元;在某电视台播出广告,支付播映费,取得专用发票,金额200万元,税率6%,税额12万元。(2)接受B公司广告业务,取得广告收入,开出专用发票,金额200万元,税率6%,税额12万元;本公司委托第三方制作广告牌,支付制作费,取得普通发票,金额10万元,税率3%,税额0.3万元;本公司在公交站台发布广告向公交集团支付发布费,取得专用发票,金额万元,税率6%,税额0.24万元。(3)购进公司自用小汽车一辆,取得专用发票,金额40万元,税率13%,税额5.2万元。(4)本月水费,取得普通发票,金额500元,税率9%,税额45元;本月电费,取得普通发票,金额1000元,税率13%,税额130元。(5)支付本月房租,取得专用发票,金额10万元,税率5%,税额0.5万元。要求:应缴的增值税
某广告公司为增值税一般纳税人,2019年6月发生以下业务:(1)接受A公司广告代理业务,取得广告收人,开出专用发票,金额500万元,税率6%,税额30万元;请某明星拍摄广告,支付给明星税后代言费100万元,扣缴个人所得税46.04万元,支付摄影师税后拍摄费10万元,扣缴个人所得税3.67万元;在某电视台播出广告,支付播映费,取得专用发票,金额200万元,税率6%,税额12万元。(2)接受B公司广告业务,取得广告收入,开出专用发票,金额200万元,税率6%,税额12万元;本公司委托第三方制作广告牌,支付制作费,取得普通发票,金额10万元,税率3%,税额0.3万元;本公司在公交站台发布广告向公交集团支付发布费,取得专用发票,金额万元,税率6%,税额0.24万元。(3)购进公司自用小汽车一辆,取得专用发票,金额40万元,税率13%,税额5.2万元。(4)本月水费,取得普通发票,金额500元,税率9%,税额45元;本月电费,取得普通发票,金额1000元,税率13%,税额130元。(5)支付本月房租,取得专用发票,金额10万元,税率5%,税额0.5万元。要求:根据以上资
老师 企业日常经营跟自然人购买货物、劳务或接受服务,发生零星支出在500元以下,根据《企业所得税税前扣除凭证管理办法》(国税总局公告2018年28号)可以凭自然人开具的个人收据在企业所得税前扣除。老师,请问金额一定要求是500吗?超出500行吗?比如600?
题】甲企业为增值税一般纳税人,2019年10月份发生如下生产经营业务:(1)为生产免税产品,购入一批原材料,取得的增值税专用发票上注明增值税2400元,支付运输企业(增值税小规模纳税人)不含税运输费1万元,取得税务机关代开的增值税专用发票。(2)员工出差报销,支付火车票金额2000元,取得标明个人信息的铁路运输凭证。(3)对外出租自己的一项生产设备,租赁合同中约定租赁期限为5个月,2019年10月份一次性收取全部不含税租金收入18000元。(4)采取直接收款方式销售一台A型号自产机器设备,取得价税合计金额为24860元,该设备当月尚未发出。(5)将2台A型号自产机器设备投资于乙企业,取得乙企业10%的股权;另将B型号自产机器
老师,有两个问题需要请教一下: 1、企业所得税汇算清缴应交税比预缴税大,这个时候账务处理,计提的时候:借:以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税;缴纳企业所得税时:借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款。这样分录齐全吗,跟利润分配科目有关系吗? 2、我注册公司的时候租赁合同是做着10平方每月300元的房租,但是从成立到现在没有做租金支出费用,今年开始想每月做个租金费用支出,因为300元不超过500元,附件用收据(写明收款人的身份证号码和手机号码、名字)这样来作为凭证附件,也没有去租赁备案中心备案和缴纳租赁税,这样合适吗?还是干脆不做租金费用支出会好些?
老师,外贸行业,税务筹划,低毛利代理业务改用代理模式,只缴服务费增值税,不占用退税额度,降低整体税负。这个筹划案例可以具体讲一下吗?
老师,为什么我的公司去注销,报表很多科目还有余额,什么都没调,还有很多科目有余额,清税证明拿到了
报完中级的科目了,已经交上钱了。现在还能报中级的其他科目吗?
老师,我现在负责一家公司的内账,是国外的公司,国外这个公司从国内买了一些材料,产生了关税,这个关税我该计入什么科目?因为是国外的公司,没办法按照国内的财务流程去做账,又得找一个合适的科目在账中体现
老师,我们公司一季度收入1100万左右,成本大概在100万左右,二季度停工了,我们二季度领用了50万左右的配件,人员工资有18万左右,折旧大概有21万,利润大概在负的89万左右,二季度利润负89万,是否会引起税务异常
老师,我现在要去面试外贸行业,要准备一个税务筹划的案例和应收账款管理的案例,您这边可以教教我吗
异地项目预缴,是开票后再预缴吗
老师,我们公司一季度收入1100万左右,成本大概在100万左右,二季度停工了,我们二季度领用了50万左右的配件,人员工资有18万左右,折旧大概有21万,利润大概在负的89万左右,二季度利润负89万,是否会引起税务异常
行政部钟晓敏报销业务招待费4346元,此前已预支3000元,现补付1346元,现金付讫。为什么贷方用其他应收款。
支付广告费,为什么借方有个应交税费应交增值税进项税呢
问题有个笔误,是取得1000元个税完税证明。 现在问题是这个个税完税证明对企业来说可否税前扣除,因为要付款给自然人5.1万元
那不行,必须有发票,企业才可以税前扣除的
5万元的发票和个税完税证明都在企业这来了
嗯,确定有发票的话,你们就可以扣除