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老师:收到材料,借:原材料,贷银行存款,但是对方还没有给我们开发票,借应收票据,贷方记什么科目?

2024-10-24 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-24 10:30

你好,既然是没有开票给你们,那分录应当是这样 借:原材料,贷:应付账款—暂估 借:预付账款,贷:银行存款 这个过程不涉及  应收票据的

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快账用户2898 追问 2024-10-24 10:33

收到对方开的发票怎么写分录呢?

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齐红老师 解答 2024-10-24 10:34

你好,收到对方开的发票 借:应付账款—暂估,贷:原材料 借:原材料,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:预付账款

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快账用户2898 追问 2024-10-24 10:58

老师可以不这么麻烦吗?

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齐红老师 解答 2024-10-24 10:59

你好,你描述的情况,只能是这样。 不麻烦就错了 

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你好,既然是没有开票给你们,那分录应当是这样 借:原材料,贷:应付账款—暂估 借:预付账款,贷:银行存款 这个过程不涉及  应收票据的
2024-10-24
同学您好,我不太明白您说的收到材料款是您公司收到的,还是对方公司收到的
2024-10-23
入库但没收到发票应该先暂估,来了红冲再做正确分录
2022-02-17
您好 如果重复记了原材料科目 那是有误的 可以把原材料明细账截图我看看吗
2022-02-17
你好,你这个原材料做了主营业务成本了之后,这个是用在哪里的?
2024-05-27
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