你现在是已经开了红字发票,是不是?
20年开出的发票错误,现在可以冲红和作废吗?小规模纳税人的,税已申报了,冲红后税怎么处理呢
12月有发票开错了,当月忘记冲红作废。该发票要入账吗?入账当年销售额就有误,要怎么处理?
我上上个月给对方开票,对方说,时间太长了,让我作废重新开,红冲原因选择什么呀,1销货退回,2开票有误,3服务终止,4销售折让
老师,发票开了,客户给的资料有误,现在要冲红作废,重新开,开错的需要交税吗
红冲普票,应该选择销售折让,现在误选择了 开票有误,现在作废不了新开的红冲发票,怎么处理
请问:这道题,50-12.7,50是租金,租金减利息啥意思?
旧设备的投资额是变现价值加抵税,如果有每年有维修成本,需要加上么
请问:这道题2350-2200=150.购买时5万交易费不去掉吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
是的,再想作废作废不了了
但是开红冲的原因写错了,应该是 销售折让
你好,这个没事啊,你开红字就做红字分录,然后再重新开一个发票就行了。
不对啊,这个发票是上个月开的,这个月是作为 销售折让要红冲的,现在选择了 发票有误红冲了,肯定不行的啊
你好,这个没有关系的。你如果不相信我说的,你就去问税务局,看看他们要求你怎么做?
深圳前海的税务电话是不是统一先打0755-12366?
第一点,之前这个发票已经给到对方匹配过了,如果说本月开票有误,等于这个发票要重新再开。第二点就是涉及 销售折让的问题
你好,是的。就是打这个。