同学,你好 可以一次性做到成本的

老师,您看下我图片里面我问的,和对方回答我的。我现在还是有两个问题想再确认一下,1,一年以内待摊性质的费用计入到预付账款里的,什么时候挂账费用科目?需要考虑是否有收到发票的问题吗?如果像她说的,不管发票有没有收到,在当月都要计入当月的费用的。那这种的话,我们财务怎么知道支付的这笔一年内的费用,发票后面有没有收到呢?2,在支付的时候,就按照支付金额分月摊销。那万一后面收到专票呢?岂不是还得调账?因为得价税分离啊
老师 ,A客户地方需要建设一个可以用来给员工电车充电的地方,我们把充电桩卖给他们的时候含了施工费,比如说我们采购了充电桩4万, 施工费2万, 卖给他们是充电桩合计5万, 开票名称只有充电桩,那销售充电桩需要结转成本, 请问施工费是一次性结转到这个成本里面吗?还是说施工费采用分摊形式呢?
老师早上好,我们使用ERP软件的话需要额外支付阿里云这个服务器的费用,一次性支付5年费用,大概是一年1000元左右,这个费用如果本月支付一次性出费用不摊销可以吗?另外这个费用直接分录为办公费可以吗?还是需要分录其他什么二级科目?
请问一下我们酒店想建一个小花园费用大概在50万左右,这个费用我们可以一次性做到成本费用里面去还是需要摊销啊?摊销的话按照什么标准来摊销啊?
请问一下我们酒店想建一个小花园费用大概在50万左右,这个费用我们可以一次性做到成本费用里面去还是需要摊销啊?摊销的话按照什么标准来摊销啊?
老师好,房地产开发企业,简易计税,5%,预缴3%增值税,现按照3%,确认收入,后期办房本开发票再2%,可否
蓝公司原注册资本金300万,股东朱老师实缴123万,张老师实缴60万,李老师实缴117万,2023年蓝公司增资到1000万,朱老师持股比例12.3%,润公司持股比例87.7%,700万是认缴的,2024年12月张老师和李老师把股权全部转让给了润公司,润公司应支付给张老师和李老师股权转让款合计约193万,截止到2026年5月已支付股权转让款16万,余177万未支付,润公司的股东是朱老师和朱老师的女儿,朱老师在润公司的持股比例是90%,朱老师的女儿在润公司的持股比例是10%,朱老师对蓝公司间接持股78.93%,如果2026年6月蓝公司给股东朱老师和润公司分红,应该按照什么比例?
老师,请问个税申报去年年底是7人,然后去年年底无人缴纳社保,只有3-7月有人缴纳,分别是3月2人,4月2人,5,6,7月各1人,请问工商年报参保各险种人数和单位缴费基数怎么填?
老师您好,请问一下无票的正常支出可以对公转账吗?无票支出对公转账会有税务风险吗?
老师您好!请问有暂估成本的说法吗?
蓝公司原注册资本金300万,股东朱老师实缴123万,张老师实缴60万,李老师实缴117万,2023年蓝公司增资到1000万,朱老师持股比例12.3%,润公司持股比例87.7%,700万是认缴的,2024年12月张老师和李老师把股权全部转让给了润公司,润公司应支付给张老师和李老师股权转让款合计约193万,截止到2026年5月已支付股权转让款16万,余177万未支付,润公司的股东是朱老师和朱老师的女儿,朱老师在润公司的持股比例是90%,朱老师的女儿在润公司的持股比例是10%,朱老师对蓝公司间接持股78.93%,如果2026年6月蓝公司给股东朱老师和润公司分红,应该按照什么比例?
老师,请问新注册的企业,认缴出资期限为5年,请问具体是从几时开始实行的?几时注册的企业采用此法条?
老师,我工资比较高,一个月3万,我找我爸挂在我们公司,给他发一个月1万,按连续劳务报酬申报可以吗
老师,我想问下我们今年5月份变更为一般纳税人的,淘宝里面有一些发票是之前平台的扣款,一直没有申请,变更为一般纳税人前面的发票,现在我们要把之前平台没开的发票开出来嘛,并且可以开专票嘛
在上海工资5673.3,要交个税吗?社保783.3
这个花园可以不用当成不动产吗?不动产的摊销年限就很长是吗?这个花园如果是内部自己使用和对外提供有什么不同吗?
同学,你好 可以,当作固定资产 这个花园如果是内部自己使用和对外提供有什么不同吗? 对外提供,收费吗?
不收费的
同学,你好 那没有区别
意思是可以一次性进入费用也可以做固定资产是吗?前期购买的那些材料就可以直接做费用不用做到在建工程可以这样理解吗?
同学,你好 如果你计入费用,就直接做费用,不做在建工程
就是我们整体这个费用大概在50万左右也没事吗?
同学,你好 没关系的
但是我有个同事说建议我做长期待摊费用处理,需要摊销3年,但是我们想一次性作为费用处理了,如果我们一次性作为费用处理了会不会引起税务局的关注啊?
同学,你好 一次性作为费用是可以的
好的,谢谢老师哈
不客气,祝工作顺利