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老师,您好,我是幼儿园食堂,供货商实际送货时随货来的单据和开发票的内容不一致。原因是有些物品没法开发票,就用其他的米或者肉替代的,例如买的腰果400元,发票是米400元。这样可以吗?

2024-10-25 08:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-25 08:58

不可以的,那个是属于虚开发票

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不可以的,那个是属于虚开发票
2024-10-25
这个肯定是不行,不开票和实际用的对不上是不行的
2022-04-26
同学你好,你们之前开错的发票还是要冲红的,后面把你们开票这个事情好好规划一下,尽量不要因为这种错误开错,如果税务局专管员问你,到时候再说,不问你,你不用专门找他
2020-09-07
你好 第一个问题①那个付款审批单、资金申请单和费用报销单有什么区别? 付款审批单、资金申请单基本一直,可以通用,也可以单独规定,费用报销单仅仅限于个人垫付报销采用这这个单子 ②员工报销垫付款按照发票金额来报销就可以,全部计入费用
2022-05-11
您好需要签合同的。
2024-06-17
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