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我们公司是承租方,但是代开房租发票产生的税费是我司承担,会计分录怎么出?汇算需要调增吗?

2024-10-25 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-25 10:11

一、会计分录 支付租金及承担的税费时: 假设租金为 A 元,税费为 B 元,总计支付 C(A%2BB)元。 借:管理费用 / 制造费用等(根据房屋用途确定)—— 租赁费 A 税金及附加 B 贷:银行存款 C 二、汇算清缴处理 在企业所得税汇算清缴时,公司代出租方承担的税费不能在企业所得税前扣除,需要进行纳税调增。 原因是,企业承担的应由出租方缴纳的税费,不属于企业自身的合理支出,不满足企业所得税税前扣除的条件。所以在汇算清缴时,应将这部分税费从可扣除费用中剔除,调增应纳税所得额

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快账用户2249 追问 2024-10-25 10:15

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-10-25 10:15

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这个计入营业外支出就是
2023-02-22
做营业外支出 这个不能抵扣所得税
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你好 是的 你们自己在合同约定的
2021-05-22
直接计入到营业外支出里面
2021-06-15
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2020-09-17
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