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我们22年和23年的增值税进项税额加计扣除未计入营业外收入,我在今年做借:应交税费-加计抵减额,贷:利润分配-未分配利润,然后修改22年和23年 的汇算清缴,是修改A105000收入类调整项目里的其他吗,然后再修改相应变化的金额

2024-10-25 10:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-25 10:54

你只需要修改105000这里面就可以的,然后主表它自动取数会调增增加你的利润,其他的都不用动。

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快账用户4016 追问 2024-10-25 10:56

好的,我说的是只要修改A105000里面的收入类调整项目的其他税收金额和调增金额吗

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齐红老师 解答 2024-10-25 10:57

是的对的是的对的。

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