您好,对方认证了,要对方开红字信息表才可以红冲

老师您好,由于一张专票,内容出错了,需要销售方冲红,我们已经给他提供了红字信息表,但是在发票服务平台没有提示红冲发票的信息,是对方没有红冲吗?如果没有红冲,我们需要进行进项税额转出吗?因为在四月份就已经认证了,
老师增值税发票跨月冲红进项要转出吗
老师对方公司给我司开的发票有问题,跨月了需要红冲,请问是我司需要怎么配合对方才能红冲?
老师,请问下,去年我司开了一张全电专票,现在来红冲,跨年红冲的发票,是需要受票方确认后,我们才能红冲和重开吗,为什么呢
老师,五月的进项票,七月发现有误,对方红冲了,重新开了一张蓝字发票给我们,我们这个是需要进项税转出么
存款利息什么情况免增值税什么时候交增值税
老师,有个税务问题想咨询一下
汇算清缴补交了25年后企业所得税,分录怎么做到26年,小企业会计准则?
资产负债表和利润表的勾稽关系,如果期初盈余公积数是1,期初未分配利润是100,净利润是200 那么期末的盈余公积是21还是20?期末的未分配利润是多少,怎么算的?
老师,现在申报25年汇算清缴,25年5月工资没计提,但是直接在25.6月支付工资了。支付分录为: 借:应付职工薪酬 2万 贷:其他应收款-法人 2万 那这2万,在A105050职工薪酬支出表中,需要填在工资薪金支出的 账载金额?还是实际发生额?还是税收金额?
数据比对出来2025年1季度利润表与所得税申报表不一样,但是年报一样,不一样原因1季度利润为负数,税局当时不愿意,会计改成本缴纳税了,后期年报报的一样
老师,工会经费有两个季度未记入职工薪酬,直接支付了,汇算时,职工薪酬下面的工会经费比正常的要少,那我在填职工薪酬表时是正常填写实际的还是只能填写记入职工薪酬明细的那部分工费经费
你好,我想问下我们是直播公司,主播入职1,2天离职的这种发工资都要从公司账户发她们个人银行卡嘛?都要申报个税嘛?我们可以由直播主管统一发放然后来报销不报个税可以抵扣费用嘛
老师,CIF报关单里运费USD750,客户汇进来USD750,汇率7.0992,开进来的发金额4600元,分录怎么做?
老师,印花税申报计税依据是不含税销售额吗?