你好,是的,这个是视同销售,一般按照你的买价来确认就行。

老师请问,就是外购的产品送给客户,帐务上要视同销售处理,但是我外购的时候是普票,这种情况我不是双重税负了?
外购产品,销售领用用作市场推广,向客户展示产品,不赠送。是视同销售吗 另外,算作视同销售的话,是怎么界定的呢?货物移送?要是两年后这个产品收回公司改变了用途售出了,又是什么样的账务处理呢?
老师,请问我们是酒类销售企业,从酒厂购买的酒做客情赠送给意向客户或者做活动使用了,这种情况做视同销售,视同销售缴纳增值税的价格是按照我的购买价还是按照我对外的销售价格?会计分录怎么做?
老师请问外购货物用于赠送,赠送时怎么做账务处理呢?视同销售的话确认收入,赠品没有收入填0吗?销项税额怎么计算呢?
老师,你好,请问,公司自己生产的商品中秋节赠送客户,这个视同销售做账务处理,请问赠送的商品价格怎么确认,是成本价还是销售价格?
老师,继续教育怎么去搞
老师,可以设置管理费用-低值易耗品摊销这个科目吗?还是说,低值易耗品的一级科目只能是周转材料呢?
企业捐款,抵扣企业所得税的政策麻烦告知一下,老板说哪个会计说捐款5万能抵扣200万成本,应该没那么大好处吧
工程劳务公司,12月发生农民工工资10万。甲方2026年1月代发农民工工资,代发后1月税款所属期申报。成本应该做在几月,分录怎么做
老师,合伙企业,有补交之前年度的个人所得税,分录应该怎么写?
请问,现在增值税每个季度免征额额多少万,现在我们是个体户,7至9月收入是33万,增值税怎么样补税
请假捐款的好处有哪些
如何看公司土地有没有抵押的情况?
老师你好,公司的票的额度不够,我要申请提额,需要上传哪些资料呢?
老师,就刚才问题再问一下:我方是一般纳税人,对方公司是小规模纳税人,我们取得的进项发票只有3%,那那这样可以抵扣的税额很少,有什么方法可以增加进项发票吗?(董孝彬老师)
按买入价确认收入吗?不能按低价算吗?
你好,你这个一般不低于你的买价。
这样的吗?那借应收账款吗?这个是免费送的,借方要挂什么科目,还有按销售处理后还需要做进项转出吗?
你好,借方计入销售费用或者营业外支出
就是不管是什么时候送都必须不能低于买入价确认收入对吧?还有就是不涉及进项转出问题对吗?能计入销售费用吗?还是要根据情况来定呢?这个要是税务问起来需要什么单据证明的吗?
你好,是的。这个不转出。可以入销售费用。
就是说不管计入销售费用还是营业外支出都可以税前扣除的对吗?
你好你这个是视同销售,是可以扣除的
这个需要有单据证明吗?如果税务问起来的话?
你好,这个你有出货单,有申报就行