你好,按照报关单开具免税发票,申报免税就可以没有进项税

请教老师我们7月份按照新收入准则计了合同资产,确认了收入,这个在次月纳税申报的时候是不是要申报缴纳增值税呀?但是我们还没有开发票,也没有收到款呢
好的,第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人,公户收到了正常货款,但是我们11月申请转为一般纳税人,10月收入就没有给客户开具发票,因为我是10月底申请的转为一般纳税人,我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报,12月才能正常按照一般人申报11月,但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用,又是0申报的,11月成为一般人之后10月的收入按照一般人补开了发票,那老师10月我还用做一笔无钱收入吗,借预收账款,贷主营业务收入,在11月把无票收入冲红做一笔借方主营业务收入,贷方预收账款,然后再按照11月开的发票结转收入,借方应收账款,贷方主营业务收入是上面那样,还是我10月直接不结转收入,11月直接按照开票金额结转呢还有一个问题就是因为11月要成为一般人的话,先要在11月中旬按照小规模把10月的增值税报了,但是我10月属于有收入11月按照一般人开的发票,所以当时我10月的增值税就0申报了,这个10月增值税还用更正申报吗,我每个月都按照进账收入在用友上做账了
老师,你好,我公司是按销售出库确认收入,但是客户一般都是收到货后1-2个月才让我们给他开票,这样收入就有差异了,请问每月申报的时候按开票收入申报还是按销售收入申报?所得税收入与增值税收入的差异怎么调整
老师,我们每个月和客户对账周期是上月21号到本月20号,开票也是开这个时间段的,我们做账时候的收入是按当月的实际销售金额计入主营业务收入的,申报企业所得税的收入也是按照账上实际金额填写企业所得税申报表,但是申报增值税是按照开票金额申报的.也是申报系统自动带出的金额,这样做有税务风险吗,如果有,我们应该怎么做
老师,我想问下,我按照账面的收入去申报增值税的时候,税务那边出现这个销项数据比对不一致但是我们收入的确认不是按照发票来的,那我该怎么保持账表一致呢
请问老师,我新公司是小规模有进项税是前期筹备的进项,但是进项不是材料的。那么卖出去成品设备给客户开票可以吗?客户是一般纳税人。
老师,您好,我们之前采了一批软硬件,按合同进的固定资产和无形资产,但是我们现在才付钱按照打折后的钱付的,发票也是按折后开的,那我是调之前进的固定资产无形资产好啊,还是走营业外收入呢
请问证券证易中亏损了,怎么填报增值税纳税申报表及附表一,比如公司是小规模纳税人,买入证券时的含税买入价是10000元,卖出时含税价8000元,那小规模纳税人在申报增值税纳税申报表时怎么填写主表和附表,附表一各栏该怎么填怎么填写
采取债权债务转移和抵消,债权投资A项目的亏损,与投资B项目的债务进行对冲,余额转到股东名下,这种账务处理,合规吗?
请问报关单报错国家了,应该退不了税吧
老师,河北的分包劳务公司,地址在河北省石家庄市,项目在河北省邢台市。我们是石家庄的一家小规模建筑公司,要开10万的安装服务发票给对方,需要开外管证吗?
老师你好,请问人员工资 1:2630/20(工资天数)*19(实际出勤天数)=2498.5 2:2630/21.75*19(实际出勤)=2297.471264368 哪种合规些算法。
找一下董孝彬老师,还是上次的问题
老师 8月份收到了一张专票,已经勾选抵扣了,现在12月又收到这家公司开的专票,才发现8月份的那张票税号是对的,但公司名字错了2个字,这个怎么办
老师,我想请问一下,自己是法人开公司,平时申报个税,又帮别人在税务局代开发票,代开的时候缴纳了一部分税款,申报个税的时候还需要缴纳?
就可以不用交增值税是吗,交企业所得税
企业所得税出口该怎么交怎么交
必须开具免税发票是吗,是否可以自报无票收入
也可以申报未开票收入的