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23年做的收入未开票,24年刚开,怎么冲?

2024-10-29 14:08
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-29 14:10

您好,用以前年度损益调整来替代主营业务收入,做负数分录,再做正数分录

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您好,用以前年度损益调整来替代主营业务收入,做负数分录,再做正数分录
2024-10-29
您好,这个的话,是更正23年的申报表才可以的,不能在24年做
2024-05-24
 您好,不可以的,23年账根本没有错,只是24年申报有点麻烦要去税务大厅申报,因为24年 未开票收入累计数不能小于0,您带上12月申报表,和24年发票去大厅申报 因为先申报未开票收入(正)和增值税(正),下次开票时申报蓝票正数,还有未开票收入(负)和增值税(负),但有年度累计未开票收入大于等于0才行,明年我们可能申报不了未开票收入(负),有个办法就是12月把这个票开发,明年1月上班就红冲,再等客户需要开票时再开。(但时间已经过去了) 收到客户的款就确认收入和交增值税(申报未开票收入),等客户开票时再冲回原确认收入的分录(申报未开票收入负数,和实际开票收入),针对本笔交易本月申报收入一正一负,不用交增值税的。
2024-05-24
您好,通过利润分配未分配利润调整就成
2025-02-18
做预付账款科目就是了哈,24年开始摊销
2024-01-08
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