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老师您好!请问专票认证时,会计处理借:应交税费-应交增值税-销项税额,贷:应交税费-应交增值税费-进项税额,这样处理可以吗?谢谢

2024-10-29 15:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-29 15:33

你好,没有要求这样处理,但是你这样处理也没有什么关系。

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快账用户9004 追问 2024-10-29 15:34

哦,请问一般怎样处理呢

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齐红老师 解答 2024-10-29 15:36

你好,月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税

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快账用户9004 追问 2024-10-29 15:41

月底我是这样处理的,

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快账用户9004 追问 2024-10-29 15:42

那老师的意思,不用我这样处理是吧

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快账用户9004 追问 2024-10-29 15:46

我是这样考虑的,因为不这样处理进项额余额一直在,同理销项税额也是,

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齐红老师 解答 2024-10-29 15:49

你好,是的,正常的处理是有余额的,所以你一定要结转的话也不是不可以。但是没有要求结转。

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快账用户9004 追问 2024-10-29 15:49

或者还有什么更好的办法呢

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齐红老师 解答 2024-10-29 15:50

你好,就只有这两个,一是把它结转,二是不结转。

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快账用户9004 追问 2024-10-29 15:59

这是处理应交税费-应交增值税-转出未交增值税,不是一直都有余额的,那怎样才能结平

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齐红老师 解答 2024-10-29 16:06

你好是的,这个不要求结平,他跟销项税额进项税额一样的。

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快账用户9004 追问 2024-10-29 16:11

哦,那我做进项认证多此一举是吧

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齐红老师 解答 2024-10-29 16:11

你好,,认证是可以认证的,进项认证是为了抵扣。

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快账用户9004 追问 2024-10-29 16:45

我的意思是我不用做发票认证的会计分录

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齐红老师 解答 2024-10-29 16:46

你好,你如果已经做过进项税了,就不需要再另外做。

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快账用户9004 追问 2024-10-29 16:49

好的,我是看进项借方有余额,销项贷方也有余额

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齐红老师 解答 2024-10-29 16:50

你好,你可以作平也可以不用作平,这个没关系的。

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快账用户9004 追问 2024-10-29 16:51

哦哦,知道了,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2024-10-29 16:52

你好,不用客气的了。

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快账用户9004 追问 2024-10-29 16:58

我明白了,进项与销项都有累计余额在的是吧,转出未交增值税也有累计余额的,之前一直想要结要结平

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齐红老师 解答 2024-10-29 16:58

你好,是的,正规的做法是有余额的。

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你好,没有要求这样处理,但是你这样处理也没有什么关系。
2024-10-29
你好,月末看应交税费-应交增值税的期末如果在借方,是留抵,不用做分录,如果在贷方,是要交增值税,才做转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2022-04-02
同学, 你好,1、结转进项税额:   借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额:   借:应交税费—应交增值税(销项税额)   贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):   借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费—未交增值税 4、下月实际交纳时   借:应交税费—未交增值税   贷:银行存款
2021-07-13
你好,这个是你认证的发票上面的税额。
2023-06-09
借管理费用,福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-10-21
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