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老师,我想问问我们公司给电力公司付的电费,之前借方是其他应收款,贷方是银行存款,借方的其他应收款余额表示我们还剩下的钱,现在科目挂错了,要把这个科目从其他应收款挂到其他应付款,那要怎么处理呢?现在其他应收款科目的借方余额是7000元。

2024-10-29 21:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-29 21:27

你好,同学,可以做 借:其他应付款7000 贷:其他应收款7000

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你好,同学,可以做 借:其他应付款7000 贷:其他应收款7000
2024-10-29
你好;   你是想直接调整平衡 ; 但是这样调整会涉及税费的; 你金额大吗  ? 没有余额金额大不 
2023-06-27
可以的 借其他应付款 贷其他应收款
2022-01-16
你好 个人独资企业向有限公司借款,公司那边 借:其他应收款,贷:银行存款 计提利息的时候,借:其他应收款,贷:其他业务收入,应交税费—应交增值税 个人独资企业账务处理是 借:银行存款,贷:其他应付款 计提利息的时候,借:财务费用,贷:其他应付款 这样其他应收款和其他应付款,就是一致的
2023-07-09
你好 ;你调整下科目即可;  借应收账款 贷其他应收款; 这样就对了 ; 摘要写 调整某凭证号
2023-06-13
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