你好 ;你调整下科目即可; 借应收账款 贷其他应收款; 这样就对了 ; 摘要写 调整某凭证号

老师其他应收款期末余额应该在借方,现在我看帐里有一个公司的余额在贷方,我怎么调整科目调到哪个科目呢
老师,上一年的应收帐款做到其他应收款科目了,现在是应收帐款是贷方余额,其他应收款是借方余额,要怎么做才能把帐平了
老师我在对科目余额时发现在应收帐款一暂估款贷方2694.60元,在其他应收款货方也挂着2694.60元, 我之前帐是这样做的因为是加工费,个人的现金已经付掉了票未到,借:制造费用一加工费2694.60,贷:应收帐款一暂估费2694.60,借:其他应收款一个人2694.60,贷:现金2694.60 冲回时:借:制造费用(红字)贷:应收帐款一暂估款(红字)借:制造费用(蓝字)贷:其他应收款(蓝字),为什么票已收到都还有余额在,这个分录对不对
老师,我之前做的帐做错了,挂着贷方社保一笔其他应付款,贷方一笔其他应收款,如何平帐?
老师请教一下我把一家公司设置在其他应收款又在应付账款中也设置了,能把他们合并吗,其他应收款余额是-13252000,应收帐款中的余额-23600000
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