是借:应付账款-暂估,贷:应付账款

老师,我去年暂估成本入账。分录是,借:库存商品。贷:应付账款-暂估。今年收到发票,如何冲销
老师,2021年我暂估入库300万借原材料,贷应付账款/暂估,汇算清缴时暂估入库的300万材料调整了,2022年我要做一笔怎样的分录呢可以做借应付账款/暂估 贷年度损溢?到了2022年应付账款/暂估还挂有300万账上
暂估入账发票未收到款已付,付款 借:预付账款*i 贷:银行存款 暂估:借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 ,现在月初红冲暂估入账 借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 收到发票 借:库存商品 应交税费- 怎么做了呢
暂估入账的原材料(假的)借原材料暂估 贷:应付账款暂估 请问接下来如何处理暂估入账
去年暂估的成本后来收到发票入账忘记冲回了,今年怎么做账? 去年:借库存商品 贷应付账款-暂估
老师就是业务员在外面住酒店和吃饭的费用该怎么做账
小规模纳税人在开具增值税发票时,需根据适用的税收政策选择征收率。目前,针对适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收增值税的政策,发票开具规则如下。 小规模纳税人可以开具3%征收率的发票,但需放弃减税优惠。 具体来说,纳税人可以选择放弃减税政策,对适用3%征收率的应税销售收入按照3%征收率开具增值税专用发票或普通发票,但这样就无法享受减按1%征收率的优惠。请问老师开普票3%可以享受1%的申报么
老师想问一下商贸企业都包括哪些类型的公司呢?
老师好,如何在电子税务局里面授权增加办税人员?
你好,请问高铁票抵扣,那张高铁票上的姓名不是单位员工,但确实是帮我公司办理业务,能抵扣吗
老师:23应付帐款(运费专用发票),一直没有支付;也不能支付了。老师怎么平账
A公司跟B公司有往来款,B公司欠A公司30万,但是现在A公司注销了,这个B公司的30万还是挂着A公司的名,需要调账嘛
备品摊销时怎么做账??
老师现在电商平台收入确认按发货时间还是按到账时间呢
老师您好 请问 公司给的客户一笔居间费应该怎么做账?
多暂估了几分钱,怎么处理?
多暂估几分钱,做相反分录,冲销