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老师好 想咨询一下之前做有暂估应收账款—暂估、收入—暂估、成本—暂估,现在是不是要把之前的暂估冲账呀?

2024-05-23 15:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-23 15:57

您好,这个的话是需要冲销的

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快账用户7332 追问 2024-05-23 16:01

比如说 以前暂估时500万,以冲400万,还有100万未冲销,现在开出发票120万未收到货款,我只需冲销账上未冲销的100万。其他20万挂应收账款—X公司 对吗

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齐红老师 解答 2024-05-23 16:02

对,这样的话就是冲100,剩下20是挂账

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快账用户7332 追问 2024-05-23 16:02

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-05-23 16:03

不客气额祝您开心

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您好,这个的话是需要冲销的
2024-05-23
暂估入库  借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用(暂估差额)  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2024-02-05
直接把发票入账冲暂估成本就可以。可以先红冲,再重新入
2024-12-19
同学,你好 嗯嗯,是的
2024-04-02
您好,借应收贷主营业务收入,应交增值税,您说不暂估指的冲掉吧?借主营业务成本,负数贷应付账款,负数
2021-07-14
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