在异地项目预交税款的申报中,通常不能在扣除金额栏填写进项税额。预交税款多于实际应交税款的情况下,确实可能会在正式申报时形成退税的情况。建议在申报时准确计算应交税额,以确保税款的正确支付。

老师 打扰了 在异地开外管证预交增值税 附加税在当地城市维护建设是按5%预交的 但是我在本地申报预交税 申报表按7%填 那我在异地按5%交的 这月申报预交税时候 还要补上差额的2%部分吗?应该在那个表填这个补交的税
工程项目异地预缴的时候是不是还要扣除劳务分包那部分金额呀,如果没扣除后面申报剩下部分增值税再扣可以吗
增值税预缴异地预交俩个点,比如我们是开票600000,是不是申报税的时候要按不含税金额来填写
老师我想问下我今天报税的时候主表30栏里面那栏有上期未交税金额,实际我们是不欠税的。申报的时候30栏上期未交的那里每期也都要填?
房开老师 我们是预售阶段 申报增值税报表时候,需要填报税额抵减情况下的销售不动产预征缴纳税款那一栏吗?还是等交房结转时候增值税的时候再填报呢?
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
一般纳税人是预交2%对吧
一般纳税人的预交税率并不统一为2%,这个比例取决于具体的行业以及地区政策。不同类型的业务或项目可能有不同的预征税率。建议具体查看当地税务局发布的相关税率指导或咨询当地税务机关以获取准确信息。