老板用公司账户转款装修自家,你的账务处理暂时可行,但风险较大。发票不能作为公司正常经营支出入账,应避免这种公司资金用于个人支出的情况,尽快让老板还钱,且不要将无关发票入账,加强财务管理。

你好,老师,由于我公司存在某些原因,公户的款转老板的卡上,做账时分录是借其他应收款―XX,贷银行存款这样写吗?还是我们付的有些费用,直接是老板的卡付出去,但是那个钱是原来公户里的钱,这个要怎么做账,借管理费用,贷其他应收款―XX.这样冲减对吗?
#提问#公司挂靠我公司资质,打款到老板私户老板再转入公户购买材料, 做账借银行存款,贷其他应付款, 材料票到:做借原材料,贷:银行存款, 然后这个材料其实直接给该挂靠公司了, 做领用借:生产成本,贷原材料 生产出产品我公司帮忙开票做:借银行存款 贷:主营收入 收到的钱付给老板做:借其他应付,贷:银行存款,这个流程好复杂,钱转去转来,请问挂靠有更简单的办法么,比如对方购买材料的钱直接转公户
老师,请问,老板用房子去银行贷款,然后那个钱是打到公司账户,到时候我从公司账户拿出来的时候,直接转到法人哪里?这样要怎么样处理呢?
老师之前别的公司替我们代付装修费,借预付账款-装修公司,贷其他应付款,然后我们还有其他应收款和这家公司,合并后其他应付款为零了,现在这笔款装修发票开给了别人家,是不是直接红冲这笔就行了,我想问一下是用其他应收款还是其他应付款啊
老板股东之前转的钱到公司账户用于日常周转的 当时做的分录 是借 银行存款 贷其他应付款 现在不用归还股东和老板了算是股东和老板的实缴资金了,账务可以直接把以前的其他应付款红冲掉直接借银行存款 贷 实收资本吗还是怎么处理
个体工商户如果收入100万,那我需要缴纳多少税
电子银行承兑票据,我是收款人,出票日是26-1-30日,到期日26-7-30日,我怎么查到账情况
你好,请教老师,个税申报要怎么申报,2026年1月工资2026年2月20日才发,税款所属月份应该怎么选,
别人给我开了一个承兑票据,我怎么查款到账没有
您好,老师,因前期有增值税留抵抵欠,导致未交增值税和应交税费余额没调整对,现进项税额481550.34,转出未交增值税120360.99,销项税310122.08,进项税额转出295101.94,应交增值税贷方3312.69,未交增值税借方1483.62,现应交税费贷方1829.07,实际应是5141.42,未交增值税也应是5141.42,老师,怎么调整呢?
大酒店需要在门口焊个大棚 购买大棚钢结构料的钱和人工费 应该放在什么科目
在电子税务局怎么查整年的完税证明
车辆违章处理罚款 放在营业外收入
老师我们是生产啤酒,采购商标数量31万,实际收到29.4万,发票开来31万,发票多开,实际收货少,按发票31万入账吗?
酒店焊个大棚的 大约在2万多元 这个钱应该放在什么科目
那老师,就是叫老板下次不要这样做了了吗?那我叫老板还钱,可以直接现金还我吗?
还有那个发票的话,对方有一些是没有开回来给我的,那可以叫对方不用开了吗?
同学你好 这个可以 但是你得存银行
老师,那还有剩余的发票要叫对方开回来吗?
同学你好 对的 要开回来
如果不是公司的支出就不用开了
那老师,这个都不能用公司支出,开回来也没有用吧,
是的 不是公司的支出就不用开
老师,如果是你老板一定要公司付出去的话,你会怎么样入账呢?
那就只能计入公司的费用 计入长期待摊费用 按月摊销
那老师,我们付了9万块,这个摊销要怎么样算呢?摊销的话,发票也还是要离回来吗?
借长期待摊费用 贷银行存款 次月开始摊销 借费用科目 贷累计摊销
老师,那怎么样算每月的摊销金额,而且我这个账是好几年的了
按三年摊销 金额除以3/12 这样算
那这样做的话,是属于比较安全的做法吗?那摊销的话,发票还要开回来吗?
同学你好 也是有风险的 税局不查没事 2.要的
那直接叫老板还到公司账户还快一点,呵呵
税局只要查就会有问题 还不如不做
不做的话,那银行付出去的话,也要平账呀
挂其他应收款 让法人还钱