老板用公司账户转款装修自家,你的账务处理暂时可行,但风险较大。发票不能作为公司正常经营支出入账,应避免这种公司资金用于个人支出的情况,尽快让老板还钱,且不要将无关发票入账,加强财务管理。

你好,老师,由于我公司存在某些原因,公户的款转老板的卡上,做账时分录是借其他应收款―XX,贷银行存款这样写吗?还是我们付的有些费用,直接是老板的卡付出去,但是那个钱是原来公户里的钱,这个要怎么做账,借管理费用,贷其他应收款―XX.这样冲减对吗?
#提问#公司挂靠我公司资质,打款到老板私户老板再转入公户购买材料, 做账借银行存款,贷其他应付款, 材料票到:做借原材料,贷:银行存款, 然后这个材料其实直接给该挂靠公司了, 做领用借:生产成本,贷原材料 生产出产品我公司帮忙开票做:借银行存款 贷:主营收入 收到的钱付给老板做:借其他应付,贷:银行存款,这个流程好复杂,钱转去转来,请问挂靠有更简单的办法么,比如对方购买材料的钱直接转公户
老师,请问,老板用房子去银行贷款,然后那个钱是打到公司账户,到时候我从公司账户拿出来的时候,直接转到法人哪里?这样要怎么样处理呢?
老师之前别的公司替我们代付装修费,借预付账款-装修公司,贷其他应付款,然后我们还有其他应收款和这家公司,合并后其他应付款为零了,现在这笔款装修发票开给了别人家,是不是直接红冲这笔就行了,我想问一下是用其他应收款还是其他应付款啊
老师你好!请问一下我们公司账套上,其他应付款出现双边挂账怎么回事?其他应付款平时就是挂的老板的往来账,还有一些费用发票也是挂的其他应付款,比如跟老板的账,收到老板的钱,借 银行存款 贷 其他应付款-梁德选 支付给老板时 借 其他应付款-梁德选 贷 银行存款 收到一些费用发票时 借 管理费用 贷 其他应付款-梁德远 现在从账面上都看不懂到底是老板欠公司的钱,还是公司欠老板的钱了,这个账要怎么调?
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
那老师,就是叫老板下次不要这样做了了吗?那我叫老板还钱,可以直接现金还我吗?
还有那个发票的话,对方有一些是没有开回来给我的,那可以叫对方不用开了吗?
同学你好 这个可以 但是你得存银行
老师,那还有剩余的发票要叫对方开回来吗?
同学你好 对的 要开回来
如果不是公司的支出就不用开了
那老师,这个都不能用公司支出,开回来也没有用吧,
是的 不是公司的支出就不用开
老师,如果是你老板一定要公司付出去的话,你会怎么样入账呢?
那就只能计入公司的费用 计入长期待摊费用 按月摊销
那老师,我们付了9万块,这个摊销要怎么样算呢?摊销的话,发票也还是要离回来吗?
借长期待摊费用 贷银行存款 次月开始摊销 借费用科目 贷累计摊销
老师,那怎么样算每月的摊销金额,而且我这个账是好几年的了
按三年摊销 金额除以3/12 这样算
那这样做的话,是属于比较安全的做法吗?那摊销的话,发票还要开回来吗?
同学你好 也是有风险的 税局不查没事 2.要的
那直接叫老板还到公司账户还快一点,呵呵
税局只要查就会有问题 还不如不做
不做的话,那银行付出去的话,也要平账呀
挂其他应收款 让法人还钱