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你好,老师,由于我公司存在某些原因,公户的款转老板的卡上,做账时分录是借其他应收款―XX,贷银行存款这样写吗?还是我们付的有些费用,直接是老板的卡付出去,但是那个钱是原来公户里的钱,这个要怎么做账,借管理费用,贷其他应收款―XX.这样冲减对吗?

2020-11-01 11:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-01 11:41

你好是的,分录是这么做的

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你好是的,分录是这么做的
2020-11-01
你好,那样也是可以的
2021-01-29
同学你好 这个可以的 有发票就行
2021-11-10
1,可以的 2,可以的 没问题
2022-07-13
1.用公账付款给对方公司 借:预付账款-XX公司 贷:银行存款 1.收到发票后,将发票交给老板,作为往来款项的冲销。 2.老板用发票冲销往来款项借:管理费用-职工福利费贷:其他应付款-老板 因此,您给出的分录是正确的。
2023-12-06
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齐红老师 | 官方答疑老师

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