处理这种问题通常需要先确认款项是否确实已支付,然后核对相关的发票和支付凭证。如果能找到当时的发票和支付证明,可以在账务系统中录入这些支付信息,对应减少应付账款或其他应付款的余额。如果找不到具体凭证,建议与会计师交流,可能需要通过其他方式调整,如做一笔杂项支出等。

老师,去年支付的费用,没有取得发票当时做账借其他应付款—公司名称贷银行存款一直挂账呢。现在确定收不到发票了。直接做借管理费用贷其他应付款可以吗。2022年的汇算清缴调增处理。
老师请问一下公司三年前成立的时候置办了一些基础设施,当时给各个供货商从对公户付款了购买了一些东西。对方没开发票我们就按预付款做了,现在几年过去了账上还是挂的预付账款,没有发票这个应该怎么处理呢?
原来其他应付款-某某人“借方”科目挂了115万,经查询后发现是前期公司借个人用来周转开支的现金累计款项,由于还款时是通过对公户银行存款偿付的,所以会计入了账,却没有做通过现金借入的账务导致其他应付款科目下一直挂着借方金额,我直接补录借现金,贷其他应付款~某某人,然后再补录借款进来现金的花出去的去向账可以吧???
2013年维修项目需要支出49927元,当年工程完工首款支付4万,尾款9927至今挂在其他应付款上未付。当时记账是 借:主营业务成本49927,贷:银行存款 40000,其他应付款9227,现在审计查账要求处理三年以上的往来账,当时发票开来的是全款发票,尾款支付的可能性比较低,请问现在要调账如何处理?
请问通过核对应付账款和其他应付款账上余额,发现可能是前几年当时现金已付款了,一直没有处理,还挂着数,现在可以如何清理这些旧账?可以找到当时对应挂账的发票来补做现金支付吗?
是这样的。含税发票137000元客户已付41100元,还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证(32246.16元)。现在告对方和解,剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款,41100+70000=111100元,111100元-137000(已认证)=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗?另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些
你好老师,我们是代账公司,税务打电话说明天到我们公司去,一般都查啥,我们应该注意啥
我们公司有好多主播成立个体户,老板不让我给他们代账说怕牵连公司,都交给代账公司,但是他们又有税务问题老板都问我,我该怎么回答比较好,不想无偿提供这些
工商年报 海关业务联系人 和关务负责人 都是填写公司人员吗?
老师,请问如果企业在注销了,生活垃圾处置费填0可以吧?
我们公司是一般纳税人,报废了一辆车辆,已经取得注销证明和回收证明。请问怎么做会计分录。和税务问题。
月收入15w的话 建议是注册个体户还是公司好些
老师。借款100万:按3.6利率算,以2026年1月15日算到2026年6月30日是多少利息呢。其中1月15到30日按天算,2月起按月算 2、借款100万,按5厘算。同样以2026年1月15日算到2026年6月30日是多少利息呢。其中1月15到30日按天算,2月起按月算 请问这两种算利息分别是多少呢
可以在一个记账凭证里做支付广告费和收到国家补贴的两个不用类型的分录吗?
老板说都是他自己支付了,没找财务报销,还能复印发票填写报销单做现金支付吗?也拿不到对方的收据
如果老板确认已经支付,但没有通过正规的财务流程,可以让老板提供银行转账记录或其他支付证明。然后复印相关发票,并由老板填写报销单,说明情况。在账务上可以据此录入现金支付,相应减少应付款项。如果没有任何支付证明,可能需要视为个人支出,不通过公司账务处理。
如果没有支付证明,这个账务能做营业外支出吗?然后汇算清缴调增
如果没有支付证明,将这笔款项作为营业外支出处理并不合适,因为营业外支出通常是指与主营业务无关的非经常性支出。对于这种情况,如果确认款项已经支付但没有任何形式的凭证,可以考虑与会计师沟通,处理为其他应收款或预付账款,等待未来可能的凭证补充或进一步的处理。直接作为营业外支出可能会影响财务报表的真实性和合规性。