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24年税局让补缴了23的税金,账务处理如何做?在财务报表上如何体现?

2024-10-31 13:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-31 13:36

如果需要补缴前一年的税金,你可以在当前年度的财务账目中记录为“应交税费”科目下的“应交增值税”或相应的税种。在财务报表上,这笔税金会体现在资产负债表的负债端,反映公司尚未缴纳的税款。

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快账用户7125 追问 2024-10-31 13:42

应交税费的另一方计入什么科目?财务报表如何体现?

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齐红老师 解答 2024-10-31 13:44

应交税费的另一方通常计入“管理费用”或“财务费用”科目,具体取决于税种和企业的会计政策。在财务报表中,这笔费用会体现在利润表中,影响当期的利润总额。

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快账用户7125 追问 2024-10-31 14:02

但是补缴的是23年的税金,不记到以前年度损益调整科目吗,如果记到以前年度损益调整科目,在财务报表哪一项列示呢

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齐红老师 解答 2024-10-31 14:06

如果补缴的是前一年的税金,可以将其记入“以前年度损益调整”科目。在财务报表中,这笔调整通常会在利润表的“税前利润”项下单独列示,以反映对前期利润的调整影响。这样做有助于清晰展示不同年度的财务情况,确保会计信息的准确性和透明度。

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如果需要补缴前一年的税金,你可以在当前年度的财务账目中记录为“应交税费”科目下的“应交增值税”或相应的税种。在财务报表上,这笔税金会体现在资产负债表的负债端,反映公司尚未缴纳的税款。
2024-10-31
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