你好,借财务费用-借款利息 贷银行存款

老师你好,我想请问一下,因为我们是接的上一家的单位,商家退回来的货的金额有差异,这叫什么呀!分录又应该怎样做呢?还有个问题是,商家支付的是货款,也少了与上一家单位也有关系,这又叫什么呀!分录应该怎样做呢?
老师 领导给一张银行余额调节表 加:企业收银行未收下面 写的是2018年3月28号凭证 我看了一下那张凭证是三张利息收入的回单 当时做的是借:银行存款 那三张回单 贷:财务费用-利息收入负数 现在领导让把这三张回单做总账 请问老师 我分录应该怎样做呢
老师: 上月我们员工垫付了费用,然后写了支出单已经入账,做分录: 借:管理费用/办公费 贷:其他应付款 -员工名字 然后这个月需要支付垫付费用做分录如下 借:其他应付款-员工 贷:银行存款/现金 这样对吧老师?那这个月的报销的支出单上怎么写支出项呢?
您好,老师,问一下应付账款付款时写错信息,钱退回来了,这笔分录应该怎样做?
对公贷款利息支付 如何做账 图片是我之前会计做的利息支出 我没看懂 麻烦讲解一下 我发生的这笔利息支出就是一张银行回单上面的摘要写的对公贷款利息支付 付给的是营业室
老师,现在最新的住宿餐饮,得选商品编码选成生产生活服务吗
老师,我们25年6月计提工资 借 管理费用 -工资76800 贷 应付职工薪酬-工资 76800 截止到26年5月28日, 只用对公账户在26年5月份给法人发了3万的工资, 那个税所属期为 :26年5月时,我下个月申报法人工资时,肯定是工资本期收入写3万, 然后法人和股东在26年1-4月个税所属期中还没发放过工资。 1、那我不是26.5月给法人发的工资3万啊,那下个月我申报自然人扣缴端法人工资时,法人 3万的工资收入会交多少个税? 2、要是3万个税交的多了,我能不能让法人退回公司点工资,备注就是多发了退回公司? 3、然后我们25年6月计提的76800元工资,截止到今天,在26.5月份只给法人发了3万工资,,那剩下的工资 76800-3万=46800元,。我是发工资合适?还是直接25年汇算清缴表A105050调增46800合适?要是调增的话是不是只需要交5%企业所得税?我们小规模小微企业,
老师,企业所得税汇算,去年装修费13万,到现在有1万的发票没有收到,纳税调增是哪一行
开了不征税发票不用做收入吗,预付卡销售,预付卡销售和充值! 这笔账没有做,因为没有收到款,怎么办
老师,企业所得税汇算清缴,各类基本社会保证性缴款,是指单位的部分对吗
开了不征税发票不用做收入吗,预付卡销售,预付卡销售和充值! 这笔账没有做,因为没有收到款,怎么办
老师,一个公司,租赁一个房子作为办公地点,需要交什么税
比如我现在做25年的汇算清缴,那26年5月31号之前收到的发票是怎么弄,之前已经暂估了
开了不征税发票不用做收入吗,预付卡销售,预付卡销售和充值!
老师,事业单位幼儿园收取的伙食费需要交增值税吗?
这样写可以吗?老师
没问题,这么写也可以的。
好的,谢谢老师
没事,帮忙给个五星好评,多谢