您好,销项的冲红也要统计,没认证的进项的冲红不用管,和正数进项抵消了

这个月红冲发票的金额大于了当期开具的销项金额,,这个冲红发票也不会重新开具,在金三税系统里怎么申报
进项税额确认统计,是在当月做吗?假设当月的销项全部是无票收入,跟确认进项税有关系吗
我收到了红字发票信息表是我的销账红冲了还是进项红冲了老师,在统计进销项的时候是不是应该减去进项呢
老师 我进项上个月 红冲的发票在那里统计
老师,红冲发票不管是当月或者是隔月的红冲是不是在增值税申报表都不有额外的操作系统自动生成数据,还是当月红冲就平了,隔月红冲要填写进项税额转出表数据吗
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
就是统计时销项包括了所有开具的发票冲红和正常票,进销没有认证的就筛选掉已冲红的正负数票?
您好,销项统计包括冲红和正常票。进项的直接统计未勾选认证的就可以,进项冲红的和正数系统都抵消不存在的
所以进项的直接统计未勾选认证的