同学你好 这个可以的

@陈彩恋 陈老师,出口退税是不是 1、要有进项 2、进项大于销项,产生留底才能退税,现在税务局不让产生留底,我这个月产生留底办理退税可以吗
郭老师,生产出口企业,我们的退税是怎么申请的,留底是按月退给我们,还是我们当月有留底,当月也申请了退税,这样才可以把当月的留底退给我们,还是怎么退
郭老师,生产出口企业,我们的退税是怎么申请的,留底是按月退给我们,还是我们当月有留底,当月也申请了退税,这样才可以把当月的留底退给我们,到底是怎么操作
郭老师,生产出口企业,这个月出口,如果没有留底税,退税申报可等11月进项有进了,有留底了,12月再申报吗
你好老师,我们是生产型外贸企业,在2024年9月留底的进项税,应该几月份申报退税?如果当时没有申报,这个月可以申报退税吗
老师,附加税减免部分需要计提再转营业外收入吗
个人垫付的一张管理费用专票,还没报销,要先抵扣进项,怎么做账
老师好,餐饮行业外卖,有什么税收筹划吗?
定期定额个体户超过额度按30万申报收入税费75元是怎么计算的,计算过程
老师您好:我们给对方付款后,收款方和签合同的是两个不同的公司,那我们是要求收款方开具发票合理还是由签合同的公司开具发票合理?
典当行有哪些经营模式和业务类型
我们单位领导要求一个人单纯保管银行u盾,使用时另外一个人进行这个u盾的操作,这样合法吗?
有一笔收款2个月前写的某某房租收入错入到其他应付款了 本月又收到同个公司的打款怎么调整到其他业务收入合适,具体点的做法?
个人开具发票咋填?写图片发下请教下
这个题为什么用其他应付款?我记得之前有题目写用的是其他应收款,怎么理解?
但是我们之前有一次没有申报,后面买了一台机器,开了固定资产的票,税务说不能用后面的进项抵前面的出口,后面没让我们退,直接让我们转出了
如果税局这样说了那就不可以,因为内销的是不能后面的进项抵前面的销项
虽然你们是出口,但是税局不让
那外销可以这样抵吗,我10月进项没留底,我出口了,我11月进了票,留底了,12月我再申报退税
生产型不可以了,你们税局不让
你们那可以吗
我们这里提前申请了可以 如果本月出口,按规定应在后续符合时间要求的申报期内进行退税申报,不能随意延迟到 12 月。即使 11 月有了进项有了留底,也不能因此而推迟申报时间,除非有特殊情况并按规定申请了延期且获得批准