同学你好 这个可以的

@陈彩恋 陈老师,出口退税是不是 1、要有进项 2、进项大于销项,产生留底才能退税,现在税务局不让产生留底,我这个月产生留底办理退税可以吗
郭老师,生产出口企业,我们的退税是怎么申请的,留底是按月退给我们,还是我们当月有留底,当月也申请了退税,这样才可以把当月的留底退给我们,还是怎么退
郭老师,生产出口企业,我们的退税是怎么申请的,留底是按月退给我们,还是我们当月有留底,当月也申请了退税,这样才可以把当月的留底退给我们,到底是怎么操作
郭老师,生产出口企业,这个月出口,如果没有留底税,退税申报可等11月进项有进了,有留底了,12月再申报吗
你好老师,我们是生产型外贸企业,在2024年9月留底的进项税,应该几月份申报退税?如果当时没有申报,这个月可以申报退税吗
大学生,想在学堂官网学下如何做帐,并编报表,从官网哪个地方看
企业交的车保险,车是企业的,保险公司没给开发票,企业能抵所得税吗?
公司只是注册了,没税务登记,但是认缴资金的时间到了,做工商公示的时候直接按实缴填可以吧
公司的固定资产可以做减值吗?实际金额达不到账面金额了?做了这个会不会有风险?
小规模纳税人向检测公司支付的专利鉴证咨询服务测试费和技术服务费计入什么科目啊?这个专利是老板自己公司成立前就完成了研发,现在是以专利权人是公司申请的。费用是2025年发生的,专利是2026年3月授权的。我2025年把它计入管理费用了感觉弄错了,这个专利如何入账呢?也没有前期研发支出。也没立项。如果按这两笔费用计入无形资产报表金额的话,需要调账吗?如何调?申报表需要更改吗?还有一笔发生在2023年度的关于专利申请的费用需要调账吗?还是直接建议不入做?不入账会影响以后融资和高新申请吗?现在账上没有无形资产。
老师,请问一下,专项用途财政性资金,因为时间过了没用完纳税调增了,交税后,是不是要从限定性资产轻入非限定性净资产
看去年实际缴纳的增值税,是看月报未交增值税借方发生额吗
1月份商品入库62874.49没有发票,做账借库存商品62874.49 贷应付账款—某某公司62874.49, 3月份取得1月份入库商品发票,一个开具了61017.25,还有1857.24未回。 先冲暂估借:库存商品 -62874.49 贷:应付账款—某某公司 -62874.49 回票部分入库借:库存商品 61017.25 贷:应付账款—某某公司 61017.25 未开票的先暂估借:库存商品 1857.24 贷:应付账款—某某公司 1857.24 收到1857.24的发票,先红冲,按发票金额入账?这样做对吗
老师,2025年银行扣的转账手续费及网银行服务费已经做账借:财务费用-手续费,贷:银行存款。2026年才到银行开回发票(有20笔合并开为1张550元及12笔开合并开1张384元的专用发票)请问怎么处理?
12月计提12月份的工资,跟应发12月工资的差额,怎么调整?
但是我们之前有一次没有申报,后面买了一台机器,开了固定资产的票,税务说不能用后面的进项抵前面的出口,后面没让我们退,直接让我们转出了
如果税局这样说了那就不可以,因为内销的是不能后面的进项抵前面的销项
虽然你们是出口,但是税局不让
那外销可以这样抵吗,我10月进项没留底,我出口了,我11月进了票,留底了,12月我再申报退税
生产型不可以了,你们税局不让
你们那可以吗
我们这里提前申请了可以 如果本月出口,按规定应在后续符合时间要求的申报期内进行退税申报,不能随意延迟到 12 月。即使 11 月有了进项有了留底,也不能因此而推迟申报时间,除非有特殊情况并按规定申请了延期且获得批准