你好!展板展架购买的增值税专用发票是可以用来抵扣进项税的,只要这些展板展架是用于你公司的正常经营活动中。确保发票信息准确无误就可以了。
老师,你好。我们商品参加展览取得展览费发票可以低扣吗?抵扣后要做进项税额转出吗?
老师,参加外省会展的住宿费开了专票可以抵扣吗,
你好,展览服务费进项可以抵扣吗?
公司参加会展购买的零食专票可以抵扣吗
老师,您好,公司要参加产品展览会,开具的展览位增值税专用发票,可以抵扣增值税吗?
计提消费税:借 税金及附加 贷 应交税费—应交消费税,对吗
老师晚上好,这个月计提的专项储备不足,超出的部分可以计入成本吗
老师我第一季度的季末数填错,导致第二季度季初数也错,这个可以改吗?怎样改啊,当时也没注意
请问一下老师,我们搞活动请人,总共一人3百元,请问需要申报个税吗
老师,我们劳务公司收到预收款是不是就要确认收入,缴纳税款?但是甲方要求后期再开票,现在不开票,这种情况该怎么处理呢
劳务报酬年度不超6万,汇算清缴可以退之前预交的税款吗
符合小微企业,335,是按一年的总额数,还是从开业起到目前为止的总额数?公司2024年9月份成立
小便利店没有开发票没有成本票怎么申请第二季度的税呀,是从企业业务还是自然人业务进去
老师,今年第二季度个体户的税收政策是不是有变化呀
我给国外客户提供代理服务,国外客服享受我的服务也是在境内,我预收1000美元,当时的及期汇率是7,(1)我的借银行—美元,7000 贷预收账款7000,对吗?,(2)在资产负债表日时候,预收账款不会有汇兑差异对吗?(3)当我服务完客户。借预收账款7000,贷主营业务收入(7000/1.06) 贷销项税额(7000/1.06*0.06)