同学你好,实务工作中是这样处理的 1)税局不查,也不审计,或者审计的不严格,【因为金额不大】 时,就直接计入当期费用中就行 2)发票没有使用期限,所以,一定可以入账,另外,只要老板批了,就一定能报销。
老师问一下,还有一部分的去年账没报销,发票什么都已经入账了就是去年公户没钱所以没给员工钱,我想问今年还能付给员工吗?
老师早安!今年新入职的公司,发现去年的报销款,已经把钱报销给员工了,但是一直没有见到发票。如果员工拿今年三月的发票能入账吗?
老师,现在发现去年11月和12月重复登记了同一笔费用,入账的差旅费,发票只有一个,几百块钱,怎么处理,可以调整在今年吗
老师您好,请问我在今年收到老板给我的去年的差旅票还有餐费发票,这些票要怎么入账进去呀?
老师你好我想问一下,我现在能开23年12月的租金收入发票么,租户没交来租金,我去年12月没做处理,今年5月份交来的是去年12月到今年5月半年的租金,这个我账务还有税务怎么处理呢
自产的商品。用于做市场推广需要缴纳增值税和所得税吗?
银行的是小规模还是一般
老师怎么分析季度利润表有没有风险呢?
怎么知道小微企业是小规模还是一般
福利费我是直接管理费用了,没有通过 应付职工薪酬 科目,因为一年也就1200
老师你好,应税消费品的消费税抵扣分不分小规模和一般纳税人?
请问老师,如何在不改变上年收入和各报表的情况下,冲红上年一份销售发票?
您好,老师,今年10月份申报第三季度的企业所得税时,小规模纳税人的增值税按收入的1%征税中减免的2%税额,在企业所得税申报界面出现红色风险提示必填入“营业外收入”。那么与外账的财务报表中“利润总额”不一致,可以先填上去申报,然后企业所得税年报时注意与报表一致,这样行吗?
个人开公司建议自然人独资还是自然人控股
新规下,企业所得税职工薪酬 请问劳务公司怎么处理
老师已经过了汇算清缴了,现在入账去年的发票账务上需要做特殊处理吗? 我们是一般纳税人,我就想知道会不会给企业带来税务风险
同学你好 1)不会给企业带来税务风险,就是没来得及处理账务, 不是说造假。 2)如果你觉得不想 入在 24年,那么,你可以这样做分录 借:以前年度损益调整 贷:银行存款等 借:利润分配 贷:以前年度损益调整 把这个费用计入上年,不影响当年损益 3)2025年所得税清算时,你在纳税调整表里【其他调整】填入这个数据,一起申报就行