您好!去年的发票如果是在今年的会计期间内报销,可以在今年的账务中进行处理和入账。具体操作时,应按照您公司的会计政策和相关财务规定来执行。通常,这类发票可以作为今年的费用报销处理。不过,建议及时处理,避免影响财务报表的准确性。
老师问一下,还有一部分的去年账没报销,发票什么都已经入账了就是去年公户没钱所以没给员工钱,我想问今年还能付给员工吗?
老师早安!今年新入职的公司,发现去年的报销款,已经把钱报销给员工了,但是一直没有见到发票。如果员工拿今年三月的发票能入账吗?
老师,现在发现去年11月和12月重复登记了同一笔费用,入账的差旅费,发票只有一个,几百块钱,怎么处理,可以调整在今年吗
老师您好,请问我在今年收到老板给我的去年的差旅票还有餐费发票,这些票要怎么入账进去呀?
老师你好我想问一下,我现在能开23年12月的租金收入发票么,租户没交来租金,我去年12月没做处理,今年5月份交来的是去年12月到今年5月半年的租金,这个我账务还有税务怎么处理呢
老师好:1、一般纳税人同时有两种计税方式 请问购买固定资产取得的进项以及日后固定资产的后期维修及有关费用的进项是否可以全额抵扣?2、一般纳税人简易计税方式,购买固定资产取得的进项进项不能抵扣,后期改变用途(同时有2种计税方式),未抵扣的进项是否可以补计抵扣 ?如果能抵扣什么时候可以开始抵 ,如果未及时抵扣,该怎么办,有没有弥补的方法?
老师,公司刻章的时候费用是员工垫付支付的,过来报销时候只提供了普票一张,可以直接入账吗?不附他当时支付的微信付款凭证行不行?
自产的商品。用于做市场推广需要缴纳增值税和所得税吗?
银行的是小规模还是一般
老师怎么分析季度利润表有没有风险呢?
怎么知道小微企业是小规模还是一般
福利费我是直接管理费用了,没有通过 应付职工薪酬 科目,因为一年也就1200
老师你好,应税消费品的消费税抵扣分不分小规模和一般纳税人?
请问老师,如何在不改变上年收入和各报表的情况下,冲红上年一份销售发票?
您好,老师,今年10月份申报第三季度的企业所得税时,小规模纳税人的增值税按收入的1%征税中减免的2%税额,在企业所得税申报界面出现红色风险提示必填入“营业外收入”。那么与外账的财务报表中“利润总额”不一致,可以先填上去申报,然后企业所得税年报时注意与报表一致,这样行吗?
老师已经过了汇算清缴了,现在入账去年的发票对企业有什么影响啊,或者账务需要做特殊处理吗?
如果已经完成了汇算清缴,去年的发票现在入账,需要作为本年度的预付账款或其他应付款处理。这样做不会影响去年的财务报表,但会在今年的财务报表中体现。务必确保账务处理的准确性,以符合会计准则和税务规定。