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11月份开发票多了一个支付信息,我们是汽车租赁公司的,有些是各种平台像携程这样的的,我已经把收款作为不开票收入了,平台客户又要开发票,那像我这个支付渠道应该选什么呢,交易单号要怎么写呀,携程转款是按账期转款的,不可能给分成每一笔,那我交易单号要怎么填写呢

2024-11-02 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-02 10:44

xx平台 交易单好号去查平台的

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快账用户2773 追问 2024-11-02 10:52

平台的打款记录是很多笔的,不是只有那一笔的

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齐红老师 解答 2024-11-02 10:53

你好,那你开发票的时候是针对客户来开的吧?是的话,所有的订单都备注上。

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齐红老师 解答 2024-11-02 10:53

开了哪一个订单给他备注上哪一个

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快账用户2773 追问 2024-11-02 10:53

谢谢,老师

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齐红老师 解答 2024-11-02 10:56

不用客气,周末愉快

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xx平台 交易单好号去查平台的
2024-11-02
步骤1:收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时 由于这30万是作为预付款的增加,因此贵公司应将其记入“预付账款”科目。同时,由于这30万是厂家给予的返利,可以将其视为一种“商业折扣”,记入“财务费用”科目。 账务处理如下: 借:预付账款 300,000 贷:财务费用——商业折扣 300,000 步骤2:收到厂家票折的发票时 当收到发票时,应将发票金额与预付账款之间的差额记入相关科目。如果发票金额大于预付账款,则差额为应支付给厂家的款项;如果发票金额小于预付账款,则差额为厂家应退还给贵公司的款项。 假设发票金额为F,账务处理如下: 1.如果 F > 300,000,则:借:库存商品/原材料等 F贷:预付账款 300,000应付账款 F - 300,000 2.如果 F < 300,000,则:借:库存商品/原材料等 F贷:预付账款 300,000财务费用 300,000 - F
2024-01-15
从财务的专业角度来说,肯定是需要合同的,只有资料齐全,才能避免税务风险。 但是实际工作中,如果确实是有比较难处理的,也可以考虑下是否有其他变通的方式,建议你可以咨询下相关行业的人员
2024-06-03
你好,不开发票也得按未开票收入申报
2024-06-03
同学,你好,这个是之前老师正在给你回复的问题,你需要@原来那个老师继续回答,不然那个老师可能看不到呢
2023-04-30
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